内部审计相关工作,切实整改纠正内部审计发现的问题,逐步完善内部审计岗位设置,充实内部审计力量,加强项目经费内部审计监督。(十)探索开展项目经费巡视检查。将 、财务、人事、纪检监察等相关部门及项目负责人、项目工作人员在项目经费监管中的责任分工,健全完善项目经费管理监督制约机制。(二)落实项目经费监管共同 ...
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的关键时期;在全面总结企业会计准则趋同过程中的问题,财政部已启动准则体系的修订工作,2012年起在所有大中型企业全面实施。随着企业会计准则深入实施,新 手段。因此,内部审计工作人员需要从企业整体利益出发,找到企业内部的财务流程漏洞、项目管理以及内部控制管理漏洞,梳理企业的运作流程,分析问题并提出解决 ...
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28%;少计利润4588.86万元,占利润总额的 0.36%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求三峡集团予以整改。三、审计 关联交易直接委托项目等实施严格监管。(三)内部管理存在的问题。1.2009年,三峡集团在整体上市过程中,资金安排不当,导致部分贷款资金投向低收益 ...
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犯罪案件线索2起,有关部门正在依法查处。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1.中国联通所属7家企业存在提前确认收入、 联通采购管理办法》等制度,在采购中严格执行“规则在先、实施在后”的原则,进一步规范招投标和采购工作。(三)内部管理存在的问题。1.2009年,所属2家 ...
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,梳理企业的运作流程,分析问题并提出解决问题的方法与策略,做到未雨绸缪,避免更大的损失。(三)课程设计1.内部审计的架构、方法和基本程序(1)内部审计的 2)分析企业偿债能力(3)自由现金流计算与分析(4)经营活动现金净流量中的问题5.未来现金流的预测(1)公司长期现金流规划(2)投资项目的现金流预测 ...
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并将执行中的问题和建议及时向部反映。附件1:电力工业部经理任期内经济责任审计办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计规定制定本 国家规定提取、筹集和使用基金,是否坚持专款专用原则,基金结余是否按规定存入银行的专户,并进行保值增值运营;(五)是否按规定比例提取管理费,在管理费中 ...
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部门核定。预算中应包括审计机关及审计机关确需组织社会力量参与经济责任审计所需经费。财政部门督促并监察审计机关的经费管理,确保专款专用。内部审计机构的经济 责任审计工作顺利进行。各区县党委、政府的主要领导和分管领导,要定期听取工作汇报,及时研究解决审计工作中遇到的困难和问题,在机构、人员编制、经费方面 ...
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将执行中的问题和建议及时向部反映。 ?附件1:电力工业部经理任期内经济责任审计办法 ?第一章总则 ?第一条根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计规定 规定提取、筹集和使用基金,是否坚持专款专用原则,基金结余是否按规定存入银行的专户,并进行保值增值运营; (五)是否按规定比例提取管理费,在管理费 ...
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审计决定,提出书面复核意见;(二)指导下级煤炭内部审计机构的复核工作;(三)了解、研究审计复核工作中带有普遍性的问题,并有针对性地向本机构领导提出改进内部审计 审计建议恰当的,提出肯定性意见;(二)经过补正主要事实仍然不清、证据仍不充分的,提出否定性意见;(三)定性、处理、处罚意见无法律依据的,提出否 ...
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并将执行中的问题和建议及时向部反映。附件1:电力工业部经理任期内经济责任审计办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计规定制定本 国家规定提取、筹集和使用基金,是否坚持专款专用原则,基金结余是否按规定存入银行的专户,并进行保值增值运营;(五)是否按规定比例提取管理费,在管理费中 ...
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