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项目投资监督和考评等措施。(三)内部管理存在问题。1. 因内部控制制度不健全,化集团国内某新型专利产品出口前未进行专利检索,在美国引发诉讼造成 要求对设备进行了改造,目前其污水排放已达标。此外,审计还发现化集团所属企业以前年度存在问题化国际未对发票真伪予以核实,致使有1133.86万元 ...
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审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取必要 外部审计机构则不应属于某一部门机构。最高审计机构是一个外部审计机构。内部审计机构应当从属于所在地部门领导。但是,应当在可能范围内,从组织结构方面 ...
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-1-1 9 审计署 审计机关审计行政强制性措施规定 审法发 〔1996〕第359号 1996-12-16 1997-1-1 10 审计署 审计机关指导监督内部审计业务规定 审管发 〔1996〕第367号 1996-12-17 1997-1-1 11 审计署 审计机关审计统计工作规定 审综发 ...
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现印发给你们,请遵照执行。执行有什么问题请随时报部。1992年10月30日第一章总则第一条为了加强公安机关内部审计工作,维护财经法纪,提高经费使用 、公安业务费、科研经费、教育事业费、专项经费、基建经费、边防经费、消防经费等管理和使用;(二)财务收支计划、外汇收支计划、装备物资分配计划、预算 ...
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规定》,现印发给你们,请遵照执行。执行有什么问题请随时报部。第一章总则第一条为了加强公安机关内部审计工作,维护财经法纪,提高经费使用效益,保障公安 可以根据本规定,结合实际情况,制定具体实施办法,并报上一级公安机关和同级人民政府审计机关备案。第二十七条本规定由公安部负责解释。第二十八条本规定自发布 ...
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强化资金管理,完善责任制度,挖掘资金潜力,提高资金使用效益。根据《审计署关于内部审计工作规定》制订本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条 化工行业 吸收工程技术人员参加。在审计过程,要掌握“一审二帮三促进”原则。第十条 审计报告和审计结论,要客观公正,实事求是,所提出问题要明确具体,有 ...
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资金跟踪问效,指导和监督所管部门、单位建立健全会计核算和内部财务管理规章制度。外部财政监督,一般由财政部门各业务机构按年度预算和监督计划组织实施。涉及 严格依照法律规定,如实对外公布和报告,该追究责任要追究责任;对审计发现严重违法犯罪和舞弊、腐败问题,要及时移交有关部门立案查处。(三)进一步 ...
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在法定职权范围内,作出处理、处罚决定或向有关主管部门提出处理建议。内部审计机构、社会审计组织在审计查出被审计领导干部所在部门、单位违反国家财经法规 (特殊情况可临时召集),商定年度审计计划,通报、交流经济责任审计审计结果利用情况,研究、解决经济责任审计问题。领导小组下设办公室,负责处理日常 ...
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审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取 外部审计机构则不应属于某一部门机构。最高审计机构是一个外部审计机构。 内部审计机构应当从属于所在地部门领导。但是,应当在可能范围内,从组织结构方面, ...
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。被审计单位必须如实提供,不得拒绝或隐匿。(二)参加被审计单位有关会议;对审计发现问题,进行调查并索取证明材料。有关部门、单位和个人,应当积极配合, 机构指导,向本单位和上一级主管部门审计机构报告工作。部门、单位实行内部审计监督具体办法,由审计署另行制定。关联法规:国务院部委规章(2)条第十 ...
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