中对使用的技术资料涉及技术诀窍的,是否约定保密措施。第十条对供用电合同进行审计监督的内容包括:(一)是否明确规定电力、电量、用电时间和违约责任等内容 内部审计机构认为必要时可在履行中、履约后进行审计。第二十三条煤炭内部审计机构进行经济合同审计,应当编制审计工作底稿,建立审计档案;对重大问题应当出具审计 ...
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;企业投资者权益是否得到合理表述。第二十一条对企业往来结算业务内部控制进行审计监督的主要内容是,审查企业往来结算内部控制程序和措施,检查企业往来结算记录是否 认为可以采用的其他方法。(八)收集审计证据,编制审计工作底稿。(九)根据审计结果,依据《煤炭内部审计机构审计事项评价规定》对企业内部控制状况进行 ...
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的审计,依照国家和各省、自治区、直辖市的有关政策、法规进行。第二章建设前期审计第五条审查拟建项目是否符合国家产业政策,是否符合交通建设规划和地区经济发展 审计单位或有关责任人签字确认。(四)审计组对审计工作记录和取证材料进行分类整理,编制审计工作底稿,根据有关规定,对审计事项进行初步评价,对查出的问题 ...
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(二)各省、自治区、直辖市邮电管理局内审机构负责组织对所属事业单位财务收支进行定期审计。(三)部属局级事业单位内审机构负责对本单位及本单位下属单位的财务收支进行 、定性准确,并客观公证地作出处理决定。(六)定期审计结束后,将审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计决定等资料立卷归档,按规定管理。第九条 ...
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发布│││》的通知│338号 │││而废止。│├──┼──────────┼─────┼─────┼──────┼────┤│52│审计署关于发布《审计│审法发│审计署│1996一12一11│因新│││机关审计工作底稿准则│[1996]│││文件发布│││》的通知│340号 │││而废止。 ...
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问题的补充通知》(财企[2001]707号)同时废止。关于改进和加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定第一章 总则第一条 为了适应社会主义市场经济发展的需要,提高企业 会计报表披露事项严重缺失,或者存在重大信息偏差的。第三十六条 经审计的年度会计报表,对本规定第十九条、第二十条规定的事项披露不全 ...
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,定性准确,处理适当,保证审计质量。审计过程中,要认真核实情况、及时取证,审计工作底稿应做到内容完整、事实准确。(三)审计中要加强信息反馈, 秩序的通知》银发[1993]166号11.中国人民银行《关于坚持做好清收违章拆借资金工作的通知》银发[1993]37号12.中国人民银行《关于调整存、贷款利率的 ...
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机构或者专职复核人员提交下列材料:(一)审计报告、审计意见书、审计决定;(二)审计工作底稿及证明材料;(三)被审计单位对审计报告(征求意见稿)的书面意见;(四) 法律、法规、规章和具有普遍约束力的决定、命令错误的,提出修改意见;(五)审计程序不符合规定的,提出纠正意见和改进建议。第十一条复核机构或者 ...
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了一些重大违法违规问题和违法犯罪线索,但有的审计行为不够规范,审计方案、审计证据、审计工作底稿和审计报告仍存在薄弱环节;有的审计建议针对性不强, 4.广州特派办和昆明特派办共同实施的中国船舶重工集团公司2001年度财务收支审计项目5.署金融司和郑州特派办共同实施的中国农业发展银行总行2001年度资产 ...
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内部管理的规章制度,提出了改进工作的具体措施。但这次评选也发现,有的审计行为不够规范,审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告等方面存在一些薄弱 项目(5个)1.南京特派办实施的中国工商银行北京分行2002年度资产负债损益审计项目2.广州特派办实施的广东省化州市、吴川市、雷州市2002年至2003年 ...
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