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五)对本部门、本单位内部控制制度建立、健全和执行情况进行审计监督。?(六)对本部门、单位经济活动重大、带有普遍性,倾向性问题进行审计调查。?(七)负责本 本部门、单位领导批准后实施;?(二)实施审计前,应向被审单位发出《审计通知书》;?(三)对审计发现问题,可随时向有关单位和领导人员提出改进 ...
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经单位权力机构或者主要负责人批准,对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃有关财务会计、生产经营资料予以封存;(五)经单位权力机构或者主要负责人批准,责令被 情况,合理利用内部审计成果,及时纠正内部审计存在问题和不足,加强业务指导和监督。第二十七条审计机关和其他有关单位应当对在内部审计工作做出显著成绩 ...
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,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。要及时解决工作存在问题,保证内部审计人员依法履行职责,保证开展内部审计工作和人员培训所必需 和个人进行调查,并取得证明材料;(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定;(八)经本部门、本单位主要负责人批准,对可能 ...
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,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第九条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作存在问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部 单位和个人进行调查,并取得证明材料;(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定;(八)经本部门、本单位主要负责人批准,对可能转移、 ...
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促进增收节支16亿元,减少损失浪费2亿元,促进了全省经济和社会发展。为了进一步加强内部审计工作,促进经济管理,提高经济效益,维护经济秩序,根据《中华人民 设立、业务质量等方面开展指导和监督;要帮助各级内部审计师协会协调和解决工作困难和问题内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得对 ...
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应在审计实施结束后,以经过核实审计证据为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程提交期中报告,以便及时采取有效 内部控制建议。 第十条审计报告附件应包括对审计过程与审计发现问题具体说明、被审计单位反馈意见等内容。 第四章审计报告编制、复核与分发 第十 ...
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状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计监督。第九条部门内部审计机构可以对行业经济管理重要问题开展行业审计调查。第十条内部审计工作成果,经测评后, 依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十六条对违反本规定单位和个人,由其主管部门或单位在法定职权范围内,根据情节轻重,给予行政处分 ...
//www.110.com/fagui/law_177800.html-了解详情
职责、奖惩办法等,并将有关制度文件报院产业局备案。院将根据工作业绩对审计人员予以表彰。 3、院各有关单位必须每年对所属企业进行一次内部财务 次年6月30日前,内容主要包括本单位内部审计工作开展情况、通过审计发现所属企业存在主要问题、解决问题措施及效果等。 中国科学院高技术产业发展局一九九九年 ...
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,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料;(七)对正在进行严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,经同意作出临时制止决定 内部审计机构报告。单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计发现重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。第十六条 内部 ...
//www.110.com/fagui/law_399630.html-了解详情
,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料;(七)对正在进行严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,经同意作出临时制止决定 内部审计机构报告。单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计发现重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。第十六条 内部 ...
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