《企业财务通则》和本制度,财务部门应当履行财务管理的职责,参与经济预测和决策。企业应如实反映其财务状况,依法计算缴纳国家的税款,并接受主管财政机关的检查和 :(一)支付优先股股利。(二)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或股东会议决议提取和使用。(三)支付普通股股利。第七十条企业当年无利润 ...
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的怀疑,进行敏锐追踪,发现问题要及时处理和报告。各派出机构分管上市公司监管的主任和负责上市公司监管的处长对监管人员的工作承担督办、检查、及时处理的领导 支持独立董事履行职责,使独立董事在关联交易、董事的提名、薪酬和任免等方面发挥重要作用。各派出机构要督促辖区内上市公司进一步理顺与控股股东的关系,严格 ...
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,是指按规定程序产生,由市国有资产监督管理机构向国有独资公司委派,对公司财务活动和会计活动进行管理和监督的人员。第二章任职资格第四条担任公司的 总监应根据国家法律法规、财经政策、规章制度和市政府的有关规定以及股东(大)会决议、董事会决议、公司章程、公司财务制度的规定对有关事项进行联签。凡符合规定的, ...
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,是指按规定程序产生,由市国有资产监督管理部门向国有独资公司委派,对公司财务活动和会计活动进行管理和监督的人员。第二章任职资格第四条担任公司的 总监应根据国家法律法规、财经政策、规章制度和市政府的有关规定以及股东(大)会决议、董事会决议、公司章程、公司财务制度的规定对有关事项进行联签。凡符合规定的, ...
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的建议; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东(大)会会议,在董事会不履行本 有关法律的规定建立内部审计制度,对公司全资及控股企业的财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。第五十 ...
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的建议; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东(大)会会议,在董事会不履行本 有关法律的规定建立内部审计制度,对公司全资及控股企业的财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。第五十 ...
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具体规定。 第四节监事会 2.4.1上市公司监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护 日内报告本所并公告。 6.26 独立董事应当关注募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意,独立董事可以聘请 ...
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重大技术改造、技术引进和基本建设方案;公司财务预决算、资产重组和资本运作中的重大问题;公司中层以上管理人员的选拔任用;公司重大改革方案以及内部机构设置调整和 4、党员董事、监事参加董事会、监事会时,须充分反映党组织的意见;之后,可履行法定职务的职责,根据个人判断进行表决,并承担相应责任;必要时,党组织 ...
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、正在办理或待办理事项。3.2.14上市公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报本所备案,同时尽快确定董事会秘书 股票及其衍生品种应当按照本条第二款和第十三章的规定停牌与复牌。12.10上市公司财务会计报告因存在重大会计差错或虚假记载,中国证监会责令其改正 ...
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行为进行监督;(三)当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;(四)提议召开 条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第一百五十三条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。 ...
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