四百二十六条邮件处理工作的检查,是加强业务管理,保证贯彻规章制度,提高通信质量的重要措施,各局必须切实按规定贯彻执行。对邮件处理工作的检查,除相关工作人员自查或互查 、九项每旬检查不||进出口是否平衡合拢。|少于一次。||三、安全、保密制度是否贯|其他项目检查每月不少于||彻。|一次。||四、各项业务 ...
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内的被批准公开发行股票的股份有限公司公开发行股票的过程进行监管。负责督促上市公司在法定报告期间内真实、准确、完整地编制和披露中期报告、年度报告;检查 和地方证管部门授权调查的文件。 第二十三条 调查人员在案件调查过程中应当严格遵守保密制度。 第二十四条 办案人员有下列情形之一的,应当回避: (一)是 ...
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安全业务。 (二)业务单位:负责主管计算机系统资料之使用管理维护及订定资料保密安全措施。 (三)政风(督察、保防)单位:负责督考信息机密维护、稽核使用管理 修改程序或资料媒体内容时,必须经过各该主管核可后实施。 (八)与计算机公司技术人员讨论软件疑难问题时,不得涉及业务机密。 (九)为能迅速处理故障, ...
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保密义务的书面提醒情况、登记备案情况等进行报备;公司报告期内存在内幕信息知情人违规买卖 公司 股票行为的,应将具体情况、对相关人员采取的问责措施 年报披露工作结束后开展对会计师事务所的现场检查,重点检查会计师事务所内部质量控制制度的建立健全情况、2009年年报审计业务的执行情况等,一旦发现违法违规问题 ...
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和及时性 (一)强化信息披露责任意识,提高年报信息披露质量 上市公司应完善信息披露管理制度,建立年报信息披露重大差错责任追究机制,加大对年报信息披露责任人 ,识别与当前经济环境相关并且可能引发审计风险的主要因素,制定切实可行的应对措施。 会计师事务所应关注重点会计领域,正确运用监盘、函证、抽样、分析 ...
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,禁止挪用、盗卖,不得损害客户的合法权益;(六)制定有效的内部结算风险控制制度,对内部电脑系统、网络及通信系统进行安全有效管理,确保其正常运行;(七 的时间内接到结算参与人的书面申辩报告,或经复核维持原拟定的纪律处分措施的,本公司将向结算参与人发出《结算参与人纪律处分通知书》,对其采取相应纪律处分措施 ...
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,禁止挪用、盗卖,不得损害客户的合法权益;(六)制定有效的内部结算风险控制制度,对内部电脑系统、网络及通信系统进行安全有效管理,确保其正常运行;(七 的时间内接到结算参与人的书面申辩报告,或经复核维持原拟定的纪律处分措施的,本公司将向结算参与人发出《结算参与人纪律处分通知书》,对其采取相应纪律处分措施 ...
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、投资项目实施情况是否与计划一致、是否存在与披露不一致的投资风险及上市公司相关措施是否能够有效避免风险。第四十七条对证券投资、套期保值业务进行现场 并要求相关人员补充或重编工作底稿。第五十三条保荐机构应建立保荐工作底稿的保密制度。如果保荐机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿,必须由保荐业务负责人批准, ...
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安全,由文书部门统一收发、分办、传递、催办、用印和归档,并实行严格的保密制度。二、 正确运用公文种类公文种类主要有:命令、令;决定、决议、规定;指示 由市政府所属委、办、局(公司)行文的有:传达和贯彻省政府所属各委、办、厅、局的指示和决定;主管业务工作的方针、政策、计划、措施和工作部署;上下级业务部门 ...
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必需的业务培训以及其他相应业务支持。甲方可以根据开展介绍业务的需要,要求乙方提供公司基本情况介绍、有关负责人和业务人员简历等资料,以备客户咨询。第八条 五章客户投诉的处理方式 第二十条甲乙双方应当建立健全各自的客户投诉的接待处理制度以及双方的协作程序和规则,明确具体的部门和人员负责双方的客户投诉情况的 ...
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