没有表决权。第二十一条 公司在董事(包括独立董事)、监事的选举中实行累积投票制度。(注释:公司可以选择适用本条。公司股东单独或与关联方合并持有公司50%以上 一条 公司按照法律法规和中国证监会的有关规定,建立健全公司的风险控制制度,防范和控制公司业务经营与内部管理风险。公司根据有关规定和自身情况,制定 ...
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10)贷款的抵押物、质押物价值下降,或农村合作金融机构对抵(质)押物失去控制;保证的有效性出现问题,可能影响贷款归还;(11)本金或利息逾期(含展期, 分类结果。(五)管理考核。农村合作金融机构要逐步建立和完善贷款风险管理制度,信贷资产风险分类管理要按照“落实责任、动态调整、定期分析、科学考核”的要求 ...
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的规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的担保业务内部控制制度,明确担保评估、审批、执行等环节的控制方法、措施和程序。第四条单位应当制定担保政策, 及担保事项实施情况的监测,定期形成书面报告,发现异常情况,应及时采取有效措施化解风险。第十七条单位应当加强对反担保财产的管理,妥善保管被担保人用于反担保的 ...
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第一条为了指导基金管理公司(以下简称公司)投资管理人员的执业行为,完善公司内部控制,保障基金份额持有人的合法权益,根据证券投资基金法律法规,制定本指导意见 按照本指导意见,结合公司实际情况,建立投资管理人员相关管理制度,健全公司有关投资风险控制制度,加强对投资管理人员执业行为的管理。第五条中国证监会 ...
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)在某项业务或某类业务中已识别的异常情况或风险;(三)法律法规是否要求实施项目质量控制复核。 第五十三条会计师事务所应当制定政策和程序,以 工作未能遵守法律法规、职业道德规范和业务准则的规定;(二)未能遵守会计师事务所质量控制制度。投诉和指控既可能源自会计师事务所内部,也可能源自会计师事务所外部。 第 ...
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或只能收回极少部分。关联法规:国务院部委规章(1)条第五条 使用贷款风险分类法对贷款质量进行分类,实际上是判断借款人及时足额归还贷款本息的可能性,考虑的 可靠性,商业银行还必须至少做到以下六个方面:(一)建立健全的内部控制制度,完善信贷规章、制度和办法;(二)建立有效的信贷组织管理体制;(三)实行审贷 ...
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名单、详细履历。(五)股东名称及其出资额。(六)拟办业务的规章制度及内部风险控制制度。(七)有权部门出具的营业场所及其他与业务有关设施安全验收合格文件 五条中国银行业监督管理委员会对汽车金融公司高级管理人员实行任职资格核准或备案制度。汽车金融公司董事长、总经理及副总经理、董事和财务总监等的任职资格应当 ...
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;(三)经股东大会同意并经董事会授权;(四)具有比较完善的投资决策、风险控制制度和操作规程;(五)具有相应的业务人员;(六)中国银行业监督管理委员会规定的 集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时,财务公司应当及时向中国银行业监督管理委员会报告。第四十八 ...
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;(三)经股东大会同意并经董事会授权;(四)具有比较完善的投资决策机制、风险控制制度、操作规程以及相应的管理信息系统;(五)具有相应的合格的专业人员;( 集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时,财务公司应当及时向中国银行业监督管理委员会报告。第四十三条 ...
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全省国有资产经营预算体系,明确国有资产收益权,强化对国有经营性资产的管理,提高风险控制能力;研究国有企业税后利润和国家股权收益的分配方案,并监缴国有资产 、利润分配方案、亏损弥补方案、资金筹措和使用方案;2.参与企业制定内部控制制度,监督企业财务运作和收支情况;3.协同财政部门对企业会计人员进行检查 ...
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