转换经营机制。要按照加快发展的需要,深入进行企业内部劳动用工、人事和分配制度的改革,依法规范劳动关系和分配制度。继续试行并完善经营者年薪制。从今年起,逐步 。(二)纪检监察部门在职权范围内应加强对派驻财务总监的监督检查。(三)审计部门在职权范围内应加强对派驻财务总监的监督检查。(四)稽查特派员(指设有 ...
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,促进金融业健康发展的要求和《中共天津市委天津市人民政府关于支持加强金融监管深化金融企业改革促进金融业健康发展的实施意见》(津党发[2002]9号)精神,现就 对董事会负责制。强化企业内部审计,建立内部稽核和稽核检查制度。(一)完善金融企业审计制度。要坚持高层管理人员离任审计制度。企业高层管理人员在未 ...
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投资以及资产处置情况;(四)企业收益分配情况;(五)与财务收支有关的企业内部控制制度及其执行情况;(六)其他需要审计的事项。第十八条实施 或者采取补救措施,直至依法采取取证、暂时封存的措施。转移、隐匿有关资产的,审计机关、出资方应当予以制止,或者提请有关机关、本级人民政府予以制止,直至依法申请人民法院 ...
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净损失1390.21万元。二是对担保风险认识不足,赔偿损失巨大。南京市一企业2001年先后为市果品食品公司和市农业生产资料公司提供贷款担保5776万元和6563 尚存在内审机构不健全、工作不规范、审计质量参差不齐等现象。为此,建议各部门、单位应进一步健全内部审计制度,加强内审工作指导,总结推广典型经验 ...
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规范企业的行为是市场经济的要求,而内部控制制度则是依法具体规范企业经营活动的自我约束,内部审计便是自我约束的重要机制和手续。按保发(94)36号 6.根据情况决定是否采取穿行测试。7.制定相应的健全性测试调查表。8.制定内部控制流程图(子系统)。9.根据情况决定是否实施实质性测试。10.对测试结果进行 ...
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及相关政府部门的有关规定;(十一)企业的内部控制制度:重点审计企业内部控制制度是否健全、有效。第五章审计报告第二十一条在实施了必要的 会计师的资质证明和中介机构营业执照复印件;5.其他有关材料。第二十五条清产核资专项审计报告正文的格式为:清产核资工作范围、清产核资行为依据及法律依据、清产核资组织实施 ...
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的会计师事务所选聘机制建设。加强对企业内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计力量,增强审计监管合力。完善国有企业、上市公司选聘会计师事务所有关规定, 为巡视督导的重要内容。财政部门作为主管部门要牵头建立信息报送、督查考评等制度,发挥统筹抓总作用。强化行业自律,支持注册会计师协会依法履职,充分 ...
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调整合并报表范围。2. 2003年至2009年,所属中国对外经济贸易信托有限公司等4家企业存在少计资产处置、信托收入,多计补贴收入、管理费用等问题,致使中 累计亏损1526.62万美元。审计指出上述问题后,中化集团加强了对海外油气田的投资管控,修订了《风险勘探程序和工作流程》等内部控制制度,采取了对新 ...
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第六条国家机关、国有金融机构和企业事业组织、社会团体应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。国有资产运营机构应当设立内部审计机构。国家机关、国有金融机构和 造成损害,对知悉的国家秘密和商业秘密负有保密的义务。第四十五条审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事 ...
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以下资质条件:(一)资质条件应与企业规模相适应;(二)具备较完善的审计执业质量控制制度;(三)拥有经济责任审计工作经验的专业人员;(四)三年内 近三年未有违法违规不良记录。第二十五条接受聘请配合实施经济责任审计的社会审计组织,或接受委托具体实施审计的企业内部审计机构,应当严格依据国家和省经济责任审计的 ...
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