企业实施的投资项目,应当确定项目责任人并签订项目责任书。项目责任人负责项目实施的全过程管理,并定期报告项目实施进展情况。第十九条投资项目在实施过程中出现下列情况 进行复核。对已完成的投资项目,州国资委认为有必要时,可组织实施项目后审计。第二十六条企业要切实防范投资风险,维护所有者权益:(一)严禁企业以 ...
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体系、财务信息系统作相应调整,对企业会计、审计、内部控制、公司治理结构以及财务状况与经营成果均会产生重大影响,对财务管理水平和会计人员素质等也提出了 重点清查对象,并严格划分各类资产的范围,如实反映各类资产负债状况及潜在财务风险,为规范其初始确认和后续计量,准确执行新会计准则奠定基础。(四)进一步完善 ...
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,增强职工的凝聚力和使命感,使银行成为一个合规合法经营和运营安全的金融企业。二是努力强化内部控制。银行业金融机构应强化金融电子化网络和系统的建设, 有机结合起来,在现场检查中,各级监管机构要认真分析银行业金融机构内部控制、风险管理的薄弱环节,高度重视由此引发的各种违规违法问题,及时督促有关机构纠正和 ...
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机构由于相关制度不健全,或者对制度执行情况缺乏有效监督,对不执行制度规定者查处不力,风险管理和内部控制薄弱,大案、要案屡有发生,导致银行大量资金损失。为此,各银行机构 、涉赌、涉毒、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行调离原岗位,并对其进行审计。要及时、深入了解情况,对行为失范的员工要及时 ...
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质询制度和民主评议制度,坚持和完善干部谈心、诫勉谈话、回复组织函询、经济责任审计等制度。加强对领导干部选拔任用工作的监督,严把党政领导干部人口关; ,可以采取经营管理者持股、风险抵押经营和期股、期权奖励等多种方式进行分配;中小型科技企业和知识密集型企业,经营管理者可采取技术、管理等要素入股的办法进行 ...
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须有三分之二以上成员参加方为有效。参会评委半数以上不同意认为项目贷款存在较大风险的,应拒绝借款人的贷款申请;半数以上同意的但未超过参会评委三分之二的, (一)借款人评审借款人应产权清晰、法人治理结构健全、经营管理规范、财务和信用状况良好,无不良记录,企业核心管理人员素质较高。(二)建设项目评审1、选址 ...
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准则的衔接工作。四是要加强监管企业财务决算审计管理,严格会计师事务所的审计资质条件,完善财务决算审计机构选用、监督制度,确保审计工作质量。五是要强化监管 国有资产保值增值等情况进行深入分析和数据挖掘,总结年度经济运行特点,评估经营风险,剖析困难与问题,提出改进措施和政策建议,为领导决策提供支持和参考。 ...
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目标的联系,要具备可控性、可实施性、简明性、可信性、可衡量性,并以经审计后的财务决算为依据进行评价。对预算执行结果超过原预算目标上下10%时,各 其他内控管理制度相互衔接、相互制约。在推进全面预算管理过程中,企业应进一步完善各项决策制度、资金管理制度、风险管理制度、物资采购制度、信息化制度等,以推动总 ...
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战略,相对集中资金、规模向县、市以上城市和效益高、风险小的大中型企业倾斜。五、信贷资产风险管理的岗位责任制(十六)要落实以法人代表为中心的信贷资产 风险动态。半年抽查、年终普查由上一级行的审计部门牵头,组织有关部门实施。(二十四)奖励与惩罚。信贷资产风险管理的奖惩,本着“奖优罚劣、奖勤罚懒”的原则,并 ...
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有效举措。(五)商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性。(六)商业银行的操作风险 电子汇款,其他支付结算业务。代理服务 托管 证券投资基金托管、qfii、qdii托管、企业年金托管、其他各项资产托管、交易资金第三方账户托管、代保管、保管箱业务、 ...
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