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营运机构领导人员经济责任审计;三是加强对问题较多、反映较大单位领导人员经济责任审计,重点查处由于决策失误而造成重大损失等行为;四是充分发挥各有关部门和集团公司内部审计在经济责任审计作用,并制订具体措施确保落实,对本单位离任领导人员,原则上必须先实行内部 ...
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发现问题,审计署已经依法出具了审计报告,要求国投公司进行整改。三、审计发现主要问题及整改情况(一)2010年度,所属37家驻外经营性机构 企业债券,至2011年11月形成账面本金损失1391万元。审计指出上述问题后,国投公司已经要求相关单位完善内部决策制度,严格按照“三重一大”规定实行集体决策, ...
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确定施工单位,评标不规范等招投标方面问题审计指出上述问题后,有关单位及时进行了整改。有关建设单位修改完善了内部招投标管理办法,并表示今后注意严格 单位按要求规范了材料进场报验和抽检,并纠正了施工现场安全管理问题。 9 四川省城市建设工程监理有限公司 在四川省广元市经济开发区基础设施灾后重建项目 ...
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监督检查,及时纠正不规范行为。(三)所属单位投资和内部管理存在问题。1.2003年,船重工科技投资发展有限公司违规借用账户购买国债1亿元,2004 管理人员持股,并积极稳妥推进主辅分离工作。此外,审计还发现船重工所属单位以前年度存在问题:风帆股份2007年收购某探矿权时因改变价款支付方式导致 ...
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计利润233.8万元,占利润总额0.02%。对审计发现问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求交集团予以整改。此外,本次 (二)内部管理存在问题。1. 2007年至2009年,部分境外工程建设项目风险控制不够有效,西班牙海上石油钻井平台项目未收到任何预付款便开工建设。审计指出 ...
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证据支撑,不能主观臆断。 18.在分析原因研究措施上下功夫。要针对审计发现问题,从被审计单位内部、外部,主观、客观,技术、装备、流程,管理方式方法、管理 开发专项审计软件和模块,解决实际工作遇到技术难题。各地在推行和开展效益审计取得经验、遇到问题,请向省厅报告和反映。 二○○六年五月三十日...
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管理实施细则,并加快办证进度。2.截至2010年底,所属山东、北京和四川分公司全资或控股加油站,有2361座缺少规划证、土地使用权证或房产证等。审计指出 76台高耗能装置未按期淘汰。审计指出上述问题后,相关单位已淘汰7台高耗能装置,其余已列入淘汰计划。(四)内部管理存在问题。1.所属广东分公司和 ...
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监督力度。要依照《审计法》和贷款协议规定,严肃查处贷款项目管理和执行违反国家法规和贷款协议问题,如实向上级审计机关报告,并按规定如实向国际金融 起会计责任和管理责任。要认真纠正审计查出问题,严格执行审计决定。要严格遵守国家法律法规,认真执行贷款协议,建立健全内部控制制度,依法规范会计秩序和 ...
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世界银行贷援款项目如属上述项目,可与项目单位联系并经世界银行中国代表处确认后,将审计期间延长至18个月,并书面报告审计署外资司,以便调整项目审计 审计机关要责成项目单位事先告知国外贷援款机构,并在审计报告“国家法规、贷款协定执行情况和内部控制评价意见”予以说明。 五、为及时掌握国外贷援款项目审计 ...
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预算编制质量较上年有所提高,内部控制制度进一步健全和完善,较好地开展了国库集中支付改革试点。但审计也发现了一些需要纠正和进一步改进问题。 二、审计发现 问题整改情况质检总局党组对审计决定和审计意见提出问题认真研究纠正。针对专项资金使用问题,在全系统进行了一次认真检查。目前,质检总局有关部门 ...
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