通报;(三)年度终结前应当向主管部门或者投资主体以及审计管辖的审计机关报送内部审计年度工作总结和下年度工作计划;(四)依照审计机关的要求向其报送审计 )固定资产、技术改造等重大投资项目的预算和决算;(五)业务经营、资产管理的内部控制制度的建立和健全情况及实施效果;(六)所属单位领导人员任期经济责任;( ...
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)参与有关重大合同的签订并对履行情况进行审计;(六)对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;(七)根据需要开展有关专项 采取的整改措施及效果,并向单位主要负责人或者权力机构提交后续审计报告。第二十条内部审计结论应当作为本单位考核、奖惩、任免所属单位负责人的依据之一。第二十一 ...
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所属单位经营、管理、效益情况进行审查和评价;(六)对本单位及所属单位内部控制的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价;(七)开展有关专项审计 任免本单位内设机构及所属单位负责人的重要依据之一。第四章 审计程序第二十条 内部审计机构应当实行审计项目计划管理。年度审计计划应当报经本单位主要负责人或者权力 ...
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经济管理、实现经济目标服务的行为。加强内部审计工作,是建立和完善社会主义市场经济体制的必然要求,是强化内部控制、防范经营风险的现实需要,是促进经济 近期,我市审计机关要按照《中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作指导意见的通知》要求,重点抓好各部门、各 ...
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少于3名。年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。其中年收入2000万元-2亿元的应配备专职审计人员 五)审计各类专项经费的管理和使用;(六)审计经济管理和效益情况以及内部控制制度的执行情况;(七)开展固定资产投资、药品和医用耗材购销、医疗服务 ...
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国家有关规定对本单位及下属单位有关人员的任期经济责任进行审计; (四)评价单位内部控制; (五)评价企业的经营和管理风险; (六)对经济效益及经济合同进行审计; 被审计单位对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果。第二十七条内部审计结论应当作为单位考核经济目标、兑现奖惩、任免所属单位负责人的依据。单位 ...
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;(四)固定资产的管理和使用;(五)建设、修缮工程项目;(六)对外投资项目;(七)内部控制制度的健全、有效及风险管理;(八)经济管理和效益情况;(九)有关领导人员 日起施行,原湘教审字[1997]2号文件《关于印发湖南省〈教育系统内部审计工作规定〉实施办法的通知》同时废止。关联法规:国务院部委规章(1 ...
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单位内部其他部门、单位的关系。各级外经贸行政管理部门、国有外经贸企业事业组织应当为内部审计机构提供履行职责所必须的经费等工作条件。 第五条审计署驻外经贸部审计局负责领导 使用和管理情况等;(四)资产、负债、损益的真实性、合法性;(五)内部控制的健全、有效性;(六)建设项目预(概)算、决算,以及建设项目 ...
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,对本部门、本单位领导负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。第五条审计署派驻国家教委审计局指导和监督全国教育系统内部 八)国家财经法规和上级部门、本部门、本单位财经规章制度的执行;(九)内部控制制度的建立和执行;(十)所属企事业单位法定代表人和主要负责人的经济责任 ...
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管理、工程技术等相关专业知识和业务能力,并持证上岗。第十一条 内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十二 的执行和决算; (二)财政、财务收支及其有关的经济活动; (三)经济效益; (四)内部控制制度; (五)国家财经法规和部门、单位规章制度的执行情况; (六)建设项目预算 ...
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