资产占控股地位及主导地位的大中型企业;?(三)财政、财务收支金额较大或者所属单位较多的国家事业单位;?(四)其他依法应当设立内部审计机构的单位。?上述设立 、单位内部审计工作经验;?(四)负责本部门、单位内审机构、人员,审计成果及其他有关资料的统计汇总工作。?(五)对本部门、本单位内部控制制度的建立、 ...
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定期检查机制,在经营管理中及时发现并认定损失,并结合财务决算管理、经济责任审计和内部审计等工作,在对资产状况进行全面核实的基础上发现并认定资产损失。第 追究相关责任人的责任:(一)违反国家法律、法规和有关规章制度的;(二)违反企业内部管理制度或相关工作程序的;(三)未履行或未正确履行职责导致企业内部 ...
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,企业要特别重视关联交易带来的财务风险,尽量减少关联交易,企业内部财务制度要对关联交易进行严格的控制。市国资委将从以下几个方面采取有效措施,加强对市属 做假账。市国资委对年度财务决算实行统一委托审计工作。企业要积极配合中介机构,认真做好年度企业财务决算报告审计工作。三是推进国有资本保值增值考核。企业要 ...
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依照国家法律、法规以及财政经济规章制度的规定,对本市各级政府部门、财政金融机构、企业事业单位以及其他有国家资财或财政拨款单位的财政财务收支的真实准确、合法 部门、经济实体性公司,以及大中型企业、事业单位和基本建设单位,应建立内部审计制度,设立独立的审计机构。其他行政机关和企业、事业单位,根据工作需要, ...
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审计体系的重要组成部分。市和区、县人民政府各部门,大、中型企业事业单位,实行内部审计监督制度。第三条 市和区、县人民政府各部门(以下简称部门),应根据 原则、实事求是、客观公正、不徇私情,与违反国家法律、法规和规章的行为作斗争。审计人员依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复。第十七条 本办法由 ...
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第六条国家机关、国有金融机构和企业事业组织、社会团体应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。国有资产运营机构应当设立内部审计机构。国家机关、国有金融机构和 造成损害,对知悉的国家秘密和商业秘密负有保密的义务。第四十五条审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事 ...
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有关费用的预、决算;推动科技经费的财务改革和财务会计制度的实施工作,对经费的使用管理进行内部审计监督;研究拟定科研条件保障方面的政策和规划并组织实施; 审计;根据有关法律、法规和国务院规定,对国有重点大中型企业进行审计监督,组织对其他国有企业的审计监督,组织对国有企业内部审计的指导和监督;开展专项审计 ...
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团体以及运用财政性资金或者国有资产兴办的事业单位的财政收支、财务收支进行以下审计监督:〈p (一)预算经费收支、结余和专项资金的管理、使用情况;(二 国有金融机构和企业事业组织、社会团体应当按国家有关规定建立健全内部审计制度。国有资产运营机构应当设立内部审计机构。审计机关应当对内部审计工作进行业务指导 ...
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其他非法出版、印刷、发行活动。(三)管理目标。企业内部管理制度的健全、有效性;廉政建设等。第四章审计的组织和实施第十七条各级新闻出版管理部门的 连续性的审计工作。在法定代表人任期内,企业内部审计机构应结合财务收支审计工作,按年度整理积累有关资料。到法定代表人离任时,内审机构应按照主管单位的要求提供有关 ...
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问题请随时报部。1992年10月30日第一章总则第一条为了加强公安机关的内部审计工作,维护财经法纪,提高经费使用效益,保障公安事业健康发展,根据《中华人民共和国 经济效益;(六)所属企业、事业单位的经济活动;(七)国家、单位资产的管理和使用;(八)国家财经法纪的执行情况;(九)内部控制制度的建立、执行 ...
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