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;(七)税费计缴情况;(八)内部财务控制制定情况。第十三条审计机关对建设项目竣工决算审计,下列内容应作为主要审计内容:(一)项目投资及概(预 不办,不得进行竣工验收。第十九条建设项目审计发现问题,应当按照审计署、国家计委、财政部、国家经贸委、建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设项目审计处理 ...
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审计作为推进社会主义新农村建设一项重要举措,认真研究解决涉农资金审计存在困难和问题,支持审计机关落实审计决定,组织协调有关部门和单位纠正、整改审计 有关资料和情况,自觉接受审计监督,积极采纳审计建议,完善政策措施和规范管理。审计机关内部要加强组织协调,密切上下级审计机关之间配合,形成整体合力, ...
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。为了使1997年度外商投资企业会计决算真实体现国家财税政策,真实反映企业财务状况,现将审计有关问题通知如下:一、所有接受委托,对外商投资企业 规定,对企业年度会计报表进行审计。 四、注册会计师应当按照独立审计准则规定,对外商投资企业内部控制进行研究评价,合理评价审计风险,编制并有效地实施 ...
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造价总控制体制。4、工程建设项目风险管理风险管理技术工具;风险转移方式;风险管理应用技术;工程建设项目决策阶段、施工前准备阶段、施工阶段、 发展动态及释义2、近年来建设项目审计发现突出问题及内外部审计沟通3、建设项目前期审计重点与跟踪审计注意问题4、建设项目内部控制审计案例与建设程序审计 ...
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落实“十二五”规划,适应新形势下基本建设财务管理需要,针对当前基本建设财务管理出现问题,帮助各部门、各地区及项目建设单位加强基本建设财务管理,有效节约 动态及释义2、近年来建设项目审计发现突出问题及内外部审计沟通3、建设项目前期审计重点与跟踪审计注意问题4、建设项目内部控制审计案例与建设程序 ...
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三等合格论文、选送单位和作者是:21.关于成本分配系数计算方法变化影响浅析,海石油炼化与销售事业部,秦小楠、 张静、 张智国、 邱佩强22.《 只建克、高建华37.浅析民营企业内部控制存在问题与对策,辽宁经济管理干部学院,刘晓波38.建立以风险管理为基础内部审计监督体系,航天八院审计部 ,陈 ...
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分)1、乌海银监分局实行现场检查承诺制 (要情)?2、乌海城市信用社大力发展中间业务为中小企业融资拓宽渠道☆(专报)?3、我市金融机构内部审计存在问题及建议 (领导参阅) ?人行 (本月0分,累计75分) ?农发行 (本月0分,累计0分) ?工行 (本月0分,累计0分) ?农行 (本月0 ...
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、进城务工人员子女平等接受义务教育。(二)加强教育收费监管和对教育经费经常性审计,切实规范教育收费行为。进一步清理教育收费政策,严格审批权限,坚决纠正 不断加深对治理教育乱收费工作特点和规律认识,加强深层次问题研究,用改革思路和办法解决发展问题。各级联席会议成员单位要各司其职,齐抓共管,密切 ...
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,进一步强化基金征缴,实现应收尽收;方便群众领取,防止欺诈骗保;规范内部管理,严禁挤占挪用;加大定期存款和购买国债数额,尽力实现保值增值;加强监督 内容分解任务,统一安排组织社会保险经办机构开展自查工作。一是要对以前检查、审计发现问题分类梳理,根据发生时间、性质和责任提出处理意见,采取经济、行政、 ...
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规定》印发给你们。请结合你行实际认真贯彻执行,执行情况和问题及时函告总行。建设银行利率内部管理工作暂行规定为进一步加强和完善建设银行利率管理工作,理顺 调整方案。4.负责与人民银行联系,及出沟通情况,负责向人民银行和有关部门反映有关利率政策问题、意见和要求。5.负责出理地区性执行利率问题 ...
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