其报告工作。企事业单位的内部审计机构,业务上接受上一级物资部门审计机构的指导,并向其报告工作。第五条 各级物资主管部门、大中型企业应设置独立的审计 )对经营管理活动、经济责任、财务收支及经济效益进行审计监督。(三)对资金、财产的完整、安全进行审计监督。(四)对内部控制制度的建立、健全和执行情况进行审计 ...
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第一条 为加强化工行业内部审计机构对企业流动资金管理、使用进行审计监督,以促进执行财经法纪,保证资金完整,强化资金管理,完善责任制度,挖掘资金潜力, 存款,重点是外汇收支业务是否符合国家外汇管理条例,有无套汇逃汇和炒买炒卖;⒋ 审计外埠存款、信用证和有价证券,是否款实相符。⒌ 银行帐户与支票的管理使用 ...
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问题,要认真研究材料,避免重复检查。七、推动企业健全内部审计制度,增强自我约事机制。要宣传和推广内部审计在厂长(经理)领导下,促进改善经营管理、 ,维护中央财经政策、法令的统一,保障改革开放和国民经济的健康发展,不得以搞活企业为由放松监督。对于弄虚作假、越权乱开政策口子等严重损害国家利益的问题,要依照 ...
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遵守国家法律、法规,确定企业内部财务管理机构设置;根据企业财务收支计划组织好企业经营活动;组织拟定企业内部财务管理办法;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政 企业效益的经济资源。各级财政部门要组织力量,集中精力,认真抓好企业内部财务制度建设,这是当前各级财政部门一项重要而紧迫的任务,也是各主管部门 ...
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应当实行财务预算管理制度的规定,现就企业财务预算管理工作提出如下指导意见:一、财务预算管理的基本内容(一)预算管理是利用预算对企业内部各部门、各 抽样审计。在特殊情况下,企业也可组织不定期的专项审计。审计工作结束后,企业内部审计机构应当形成审计报告,直接提交财务预算委员会以至董事会或者经理办公会,作为 ...
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中国电子资产总额的50%以上。审计结果表明,中国电子加大企业内部资源整合,生产经营和经济效益发展较快,逐步建立健全内部控制制度,会计信息基本真实反映了 股份有限公司在广告代理业务中未履行招标和比价等程序,涉及金额8336万元。审计指出上述问题后,中国电子加强了对所属单位相关规章制度执行情况的监督检查, ...
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开工时间。 审计指出后,绵阳市水务局责成项目建设单位完善了代家湾雨污水提升站改造工程的相关建设程序;同时要求对其他项目进行自查,完善内部管理制度,并 ,合同金额合计1073万元;而且新基地停车场工程的监理单位东方咨询公司与施工企业为关联企业。东方咨询公司还在隔板厂房工程中无相应资质违规承担监理工作。 ...
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决算审计委托工作(一)委托方式2011年划入市国资委的企业,2012年执行统一委托制度,但2011年度财务决算审计工作要求应按市国资委有关规定执行。1、市国资委 。对于涉密、境外等无法实施社会中介机构审计的特殊子企业或单位,由企业内部审计机构对其财务决算报表实施审计,并出具审计报告。3、补充事项审计。 ...
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》、转发你们,请结合部交体发〔1993〕18号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉的通知》、交体发〔1993〕111号《关于印发〈 ,触犯刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部 ...
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会计制度规定,定期对各项资产进行全面清理核实,规范建立资产减值准备计提制度,如实预计潜在损失和合理计提相应的资产减值准备,并做好资产减值准备的转回 财务核销。?(一)上市流通的短期投资和长期债权投资发生事实损失的,应当取得企业内部授权投资和处置的相关文件,以及有关证券交易结算机构出具的合法交易资金结算 ...
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