交通主管部门设立派出机构的,由派出审计机构根据国家有关规定负责对本地区交通行业内部审计工作进行业务指导。 第四条全民所有制大中型交通企业、大型交通基建项目的建设 有关审计事项;(八)其他与财务收支有关的经济活动及其经济效益;(九)内部控制制度的建立和执行情况;(十)侵占国家资产和损失浪费等损害国家经济 ...
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。执行中有什么问题,请及时反馈。财政部二○○五年十二月三十日 财政投资评审质量控制办法(试行)第一章一般原则第一条为了规范财政投资评审管理,保证财政投资 的专业人员,搜集充分准确的评审证据,编制详细完整的评审工作底稿,完善评审内部控制、复核体系,保证所有评审工作符合财政投资评审管理有关规定的要求。 第 ...
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高等院校定期审计的目的是对学校的财务收支进行普遍的、连续的审计监督,使高等院校内部审计工作逐步实现经常化、制度化、规范化和审计质量标准化。达到维护财经纪律,保护国家 。有无转移基建资金及应上交基建结余资金情况。7、经济合同执行情况。8、内部控制制度和财产、物资管理情况。9、其他需要审计的事项。在内部 ...
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和决算;(二)财政、财务收支及其有关的经济活动;(三)经济效益;(四)内部控制制度;(五)经济责任;(六)建设项目预(概)算、决算;( 知识。内部审计人员专业技术职务资格的考评和聘任,按照国家有关规定执行。第十五条内部审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密、不得滥用职权 ...
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单位合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统的具体情况,特制定本规定。关联法规:全国人大 的经济活动;(三)国家财经法规和部门、单位财经规章制度的执行;(四)内部控制制度的建立健全;(五)国有资产购置、使用和管理;(六)经济效益 ...
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计划、预算的执行和决算;(二)与单位有关的经济活动及其经济效益;(三)内部控制制度的健全和实效;(四)国家和单位资产的管理情况;(五)专项 直接责任或有关领导人给以行政处分。触犯刑律的,提请司法机关依法惩处。第三十六条内部审计人员泄漏机密,以权谋私,玩忽职守,营私舞弊或挟嫌报复的,应给予纪律处分。触犯 ...
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的内部核算单位进行事前、事中、事后审计,核实盈亏,检查内部控制制度的建立、健全和执行情况,促进其加强管理,提高效益;(五)对本单位经营管理活动、资产 严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理建议,并按规定向上级内部审计机构或审计机关反映;(八)检查被审计单位对审计结论的执行情况,必要 ...
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的部门和单位,应当配备审计师、会计师、经济师、工程师等中级或者高级职称的专业人员。内部审计机构的负责人,按照干部管理权限的规定任免。在任免前,应当事先征求其上一级 的提取、征收、使用和管理;(四)预算外资金的使用、管理和效益;(五)内部控制制度的建立健全和执行情况;(六)国家财经法纪的执行情况;(七) ...
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决算;(二)财政、财务收支及其有关的经济活动;(三)经济效益和经济责任;(四)内部控制制度和管理活动;(五)建设项目预(概)算、决算;(六)资产运行状况及 机构所属部门或者单位提出,该部门或者单位应当及时处理并作出答复。第二十条 内部审计机构办理审计事项,应当按照档案管理的有关规定,建立审计档案。第五 ...
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条农业系统(包括农业、农垦、水产、畜牧、农机、乡镇企业部门和直属企事业单位,下同)内部审计是国家审计工作体系的组成部分。全国农业系统的各级行政管理部门和企事业单位要 或者预算的执行和决算;二、与财务收支有关的经济活动及其经济效益;三、内部控制制度的健全、有效;四、资金、财产的使用管理情况;五、专项资金 ...
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