,市财政局驻北京市经济技术开发区财政分局,市地税局所属各分局,各外商投资企业: 改革开放以来,我市利用外资工作迅速发展,吸引外商投资取得了很大成绩 有关纳税资料应当按照法律法规的规定进行保管。三是建立内部审计稽查制度,完善投资者及企业自我监督机制。 (三)抓好企业内部财务制度的制定和备案工作 外商投资 ...
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机关按照审计署的授权,对下列国有金融机构的资产、负债、损益情况,依法进行审计监督:(一)国家政策性银行;(二)国有商业银行;(三)国有非银行金融机构;(四)国有 管辖范围内的重大审计事项,可以直接进行审计。第二十九条地方人民政府各部门、国有金融机构和企业事业单位,应当建立健全内部审计制度,配备专、兼职 ...
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“待摊费用”、“预提费用”应按国家规定的项目进行列示。财政行政主管机关应对企业“递延资产”的分期摊销计划和实际处理情况进行监督,对违反规定计入递 章程规定报董事会(股东大会)审议决定。企业应按财政部、审计署有关规定,健全内部审计制度,完善企业内部财务监督管理责任制。企业财会人员应依法履行会计监督职责, ...
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事业单位审计监督工作的有关事项通知如下: 一、事业单位要建立健全内部审计制度(一)财务收支金额较大、对外投资兴办企业较多的事业单位,应设立独立的内部审计机构 审计或审计调查。 三、驻部审计局要加大对部所属事业单位直接审计的力度(一)根据调查了解到的情况,不定期抽查事业单位,并将财务收支金额较大、管理 ...
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管理部门对经理下达任命通知书到下达离任通知书之间的时限或按《公司法》规定程序确定的企业法定代表人的任期时限。离任经理实际离岗时间与干部任免通知不一致的,由执行 会计制度及与其相关的内部控制制度和内部审计制度等。第七条 《规定》第十三条所称“经济效益目标”,主要包括:(一)反映企业业务经营规模的指标,如 ...
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事项通知如下:一、事业单位要建立健全内部审计制度(一)财务收支金额较大、对外投资兴办企业较多的事业单位,应设立独立的内部审计机构,并配备与工作相适应的内部 审计或审计调查。 三、驻部审计局要加大对部所属事业单位直接审计的力度(一)根据调查了解到的情况,不定期抽审事业单位,并将财务收支金额较大、管理问题 ...
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各省、自治区、直辖市和计划单列市体改委、经委(计经委、生产委)、审计局:为促进企业增强活力,努力做到自主经营、自负盈亏、提高经济效益,加快向新经济体制过渡,促进 刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。 ...
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审计工作的认识。内部审计是部门、单位领导对经济工作决策的参谋和助手。加强审计工作对部门、单位的生产、经营、财务管理及各项制度的执行情况,对 、科研经费发挥最大的社会效益和经济效益。要围绕增产节约,增收节支,深化改革,搞活企业,提高经济效益等方面开展工作;纠正铺张浪费造成资财严重损失问题;制止乱收费、乱 ...
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投资决策失误承担相应责任。(5)继续实行和完善国有资产经营责任制和企业领导人员任期经济责任审计制度。企业领导人员与授权投资机构签订资产经营责任书,实行经营风险抵押。 分配自主权;对主要靠财政拨款的,在国家政策指导下,搞活内部分配。积极试行工资总额包干、工效挂钩等分配办法。(2)建立重实绩、重贡献的分配 ...
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系统、决策系统、执行系统、监督系统、支持保障系统。第七条 保险公司的内部控制与制约机制应当包括以下要素: (一)组织机构控制; (二)授权经营控制; (三)财务 。第四十七条 保险公司应建立对公司高级管理人员和重要岗位人员的离任审计制度。第八章 支持保障系统(一)计算机信息系统控制第四十八条 保险公司 ...
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