处理、处罚的权限;(十一)参加部门或者单位对经营成果、财务管理先进单位的评审工作。第十二条内部审计工作的主要程序:(一)根据上级部署和本部门、本单位的 规定,制定具体实施办法。第十八条本规定由卫生部负责解释。第十九条本规定自发布之日起施行。1989年10月31日发布的《卫生系统内部审计工作的规定》同时 ...
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依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复。第三十一条内部审计人员按干部管理权限的规定任免;内部审计机构负责人员的任免、调动,要事先征得上一级内部审计 三十八条各省、自治区、直辖市司法厅(局),计划单列市司法局的内部审计机构,可根据本规定制定具体实施办法。第三十九条本规定由司法部负责解释。第四十条本 ...
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第四十条部审计局负责领导部直属、直管煤炭企、事业单位的审计工作,指导、监督煤炭行业内部审计工作。各级煤炭工业管理部门的审计机构和各煤炭企、事业单位的审计机构, 。第四十六条非国有煤炭企业开展内部审计工作,可参照本规定执行。第四十七条各煤炭企业、事业单位可根据本办法制定具体实施办法。第四十八条本规定由 ...
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项目、技术改造项目、更新改造项目。第三条本办法所称固定资产投资项目审计,是指煤炭内部审计机构对本单位及其所属单位固定资产投资项目从前期准备工作开始 验收全过程有关财务收支真实性、合理性、合法性和效益性进行的内部审计监督。其目的是促进煤炭企事业单位加强管理,保障购建固定资金的合理、合法使用,提高投资效益 ...
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第一条为了规范煤炭内部审计机构的公文处理工作,保证审计工作质量,根据国务院办公厅《国家行政机关公文处理办法》和审计署《审计机关公文处理的规定》,制定本规定 、管理、立卷归档或为本单位代拟公文等工作。第四条煤炭内部审计机构应当设立公文处理的管理部门或设置专兼职公文处理人员,负责本机构并指导下一级审计机构 ...
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法规,结合本系统、本部门、本单位的实际情况,制定内部审计制度和办法,并参与有关经济、财会管理等方面规章制度的研究制定。(二)对本部门、本单位及 主管部门和企业单位对本行业带有倾向性的、影响生产建设和经济效益的重大问题,进行专题审计调查,为领导决策提供有关资料和建议。(四)组织本地区建材企事业单位内部 ...
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》和国家有关规定履行职责;7.阅读有关文件,参加有关会议,以了解单位财务收支及经营管理况;8.内审机构独立于其它部门,在单位主要负责人的直接领导下,依法行使审计 驻中国科学院审计局负责解释。关联法规:全国人大法律(1)条第十七条本条例自下达之日起执行。原订《中国科学院内部审计工作暂行办法》同时废止。...
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条审计机构在对预算执行情况实施事中和事终审计时,应当按照《教育系统内部审计准则》组织实施。第十三条本办法自发布之日起施行。附:中小学校财务收支审计实施 内部成员之间的权限及职责,严格划分不相容职务;(四)是否依据《中华人民共和国发票管理办法》对销货发票的领购、开具和保管等进行严格控制,并保证其合法、 ...
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机构直接反映。第二十条 交通主管部门和企事业单位在本部门、本单位管理权限范围内,应授予内部审计机构经济处理、处罚的权限。第五章 程 序第二十一条 国有经济组织开展内部审计工作,可参照本规定的有关条款执行。第二十八条 各省、自治区、直辖市交通厅(局),部属及双重领导单位,可根据本规定制定实施办法,并报 ...
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根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京市区县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》,制定本规定。关联法规:全国 1)条国务院部委规章(1)条第二条 我市地方税务系统内部审计是对本系统组织税收收入、财务收支、资产管理等各项有关经济活动的真实性、合法性和效益性依法实施 ...
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