)放任、纵容配偶、子女及其配偶和身边工作人员利用领导干部职权和职务影响经商办企业或从事中介活动谋取非法利益的,要辞去现任职务或者由组织责令辞职,并按照 内部财务管理和监督,完善和细化财务、资产管理和内部审计制度,严格执行开支审批程序、建设工程招标投标和政府采购等规定,逐步加大民主理财和财务公开力度。 ...
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》、转发你们,请结合部交体发〔1993〕18号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉的通知》、交体发〔1993〕111号《关于印发〈 ,触犯刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部 ...
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,专户储存,利息续存。经营者缴纳的风险抵押金,在经营者任期届满,经离任审计确认,经营者的历年经营业绩考核结果属实的,由劳动保障部门一次性返还给经营者; 制度,整体推进年薪制试行工作1、各地要尽快建立出资人制度:改变国有企业内部国有资产代表缺位状况,健全法人治理结构,从机制上加强和完善对经营管理者的管理 ...
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清理工资外收入项目,重点治理不合法、不合理的工资外收入。劳动部门要与财政、审计等部门密切配合,严格规定涉及工资外收入的各项取费的收入渠道和支出范围, 成本的口子,对超出国家规定多列支成本或套取现金乱发钱物的企业给予处罚。(九)深化企业内部分配制度改革要根据按劳分配和效率优先、兼顾公平的原则,结合行业和 ...
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,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条厂长(经理)离任前进行审计评议是实行厂长责任制的重要内容,是进行干部管理体制改革,完善干部考核制度的重要 的任期经济责任目标;(二)大、中型企业已设立了内部审计机构,实行内部审计制度,配有内部审计人员及主要负责人;(三)企业要有完整的会计凭证、帐册和 ...
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的人员是否已与原单位脱钩;是否执行主管部门的各项管理制度等。(二)附属企业内部管理审计:审查附属企业生产、经营管理情况;会计核算和财务管理情况;及企业 的款项是否为采购所需,款额是否适当;采购结束是否及时结算。②银行汇票存款的审计。审查银行汇票和本票存款开立有无必要;结算起点是否符合规定;银行本票存款 ...
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月1日起施行。市长 黄兴国二○○九年九月十六日天津市城市基础设施投资建设开发企业发展和风险防控规定 第一章 总则第一条 为了规范本市城市基础设施投资建设开发企业 管理等方面独立判断和决策。第十二条 城投企业应当建立健全财务、会计和内部审计制度,加强对内部资金的管理使用、投资项目效益、融资项目风险的审计 ...
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建设,梳理业务流程,开展风险评估,完善内控制度,优化信息系统,积极推动企业内部控制体系建设,为全面正式施行企业内部控制规范做好充分准备。其他有条件的企业 二是根据对各单位报送资料的审阅分析,结合证券资格会计师事务所反映的审计工作情况,选择部分企业进行重点关注,采取专项检查、重点事项抽查(调查)、约谈等 ...
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事项,可以授权下级审计机关审计。?三?单位?部门、企业?管理的领导干部、企业领导人员任期经济责任审计,由单位?部门、企业?内部审计机构组织实施。第七条单位 、固定资产购建及处置等重大经济决策情况;?五?企业应上缴的各项税费解缴情况;?六?企业执行财经法规情况;七?企业内部控制制度的制定及执行情况;?八 ...
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涉密、境外等无法实施社会中介机构审计的特殊子企业或单位,由企业内部审计机构对其财务决算报表实施审计,并出具审计报告。4.企业如需补充其他专项审计事项 报告(参考格式详见附件7);对2008年度尚未执行新企业会计准则的企业,应对企业的会计处理、内部控制制度及其他事项提出改进意见,提交管理建议书。三、做好 ...
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