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执行情况进行定期或不定期监控、分析预算执行情况及执行差异,及时纠正预算执行问题,确保预算有效执行。第八章 会计监督第七十二条 保险公司应当按照 》等相关法规要求,建立董事长(或总经理)负责,财会部门、内部审计部门、监事会职责分工明确内部会计监督机制。第七十三条 保险公司董事长、总经理应当保证财会 ...
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纪检监察机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施。第六条履行内部审计职责部门(以下简称审计部门)实施经济责任审计时,具有下列审计权限 条审计组在实施经济责任审计时,可以就经济责任审计内容有关问题,检查有关业务活动及现场,并向有关单位和个人进行调查,有关单位和十人应当予以配合 ...
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管理层和治理层伪造或不恰当操纵财务结果动机和压力控制。 如果在内部控制审计识别出旨在防止或发现并纠正舞弊控制存在缺陷,注册会计师应当按照《中国注册 与选择和实施实质性程序相关(尤其是与舞弊相关)风险评估; (2)发现违反法规行为和关联方交易方面问题; (3)表明管理层在选择会计政策和作出 ...
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三是市疾控中心应切实杜绝乱收费行为。四、审计调查发现问题整改情况 审计反映问题引起了省政府领导和被审计单位高度重视,对第二类疫苗价格虚高问题作出重要 收费行为也已得到了纠正。此外,市疾控中心还制定完善了各项规章制度,强化了内部控制和管理,进一步规范了财务、资产、疫苗业务等各项管理行 为。二o一一年 ...
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。 第九十八条 审计人员需要使用有关监管机构、中介机构、内部审计机构等已经形成工作结果作为审计证据,应当对该工作结果下列方面作出判断: 审计质量控制制度及其执行情况进行持续评估,及时发现审计质量控制制度及其执行存在问题,并采取措施加以纠正或者改进。 审计机关可以结合日常管理工作或者通过开展 ...
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应当符合以下条件: (一)不得变相改变募集资金用途; (二)不得影响募集资金投资计划正常进行; (三)单次补充流动资金时间不得超过6个月; (四)已归还前次用于 委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划执行情况以及内部审计工作发现问题。 7.7.6内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月 ...
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向单位主要负责人报告工作;在业务上,接受驻民政部审计机关指导,并向其报告工作。(三)内部审计工作依据是国家法律、法规和政策以及民政部在法定职权范围内 时经领导批准可采取封存账册、冻结资财等临时措施,并追究有关人员责任。(六)在审计发现问题,可随时向有关单位或人员提出改进和解决意见。审计终了 ...
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被审单位稽核审计或专(兼)职稽核审计员应根据批准稽核审计工作报告所提出问题和意见进行检查,哪些问题已经采取什么办法改进了,哪些还未解决,是何原因?何时解决?写出报告送管辖行,中心支(分)行以上各行问题同时抄报总行。第五章工做方法第三十二条内部稽核审计工作,要以信贷、财务、法纪、效益和专题等 ...
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条所述某一特定国家各地对财务信息审计制定了条例。委员会所发布国际审计准则并不取代这些条例。如果国际审计准则与当地条例在某一特定问题上是一致,则在 重点可能改变。(10)需要取得审计证据性质和范围。(11)内部审计人员工作及与审计关联程度(如有关联之处)。(12)在审核当事人附属机构 ...
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追究刑事责任;不构成犯罪,按照有关规定给予行政处分。?第三十一条内部审计机构、有资质社会中介机构对建设项目竣工决(结)算实施审计监督或者审计查证,可以参照本办法规定程序执行。?第三十二条本办法施行具体问题由九江市审计局负责解释。?第三十三条本办法自发布之日起 ...
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