下列条件:(一)财务状况良好,经营稳健,净资本在10亿元人民币以上;(二)内部控制制度健全;(三)客户交易结算资金全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务资格 四十六条保险机构投资者应当采用风险价值和其他风险计量指标,揭示股票投资风险状况。第四十七条保险公司与保险资产管理公司、股票资产托管人、证券经营 ...
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机构、外资金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务,向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务。第五条 开展电子银行业务的金融机构,应当 和管理中的地位,建立健全电子银行业务的风险管理体系和电子银行安全、稳健运营的内部控制体系,形成清晰的电子银行管理框架,制定并保证相关制度规则和程序 ...
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期内,各分行应将风险管理工作的重点放在大力推行抵押、担保贷款,建立健全贷款审批机制和严格控制非贷款资产风险等方面。关于企业风险等级评定,在今年内 管理投资、拆放、存放分业指标,财会部门归口管理内部资产分业指标;国际业务部门组织实施外汇业务资产风险管理,归口管理外汇业务分业指标;规划调研部门负责资产风险 ...
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,由于社会责任和影响重大,实行相对较短的检查周期,由中注协直接组织检查。考虑到h股企业审计的特殊性和重要性,中注协每年对获准从事h股企业审计 质量控制工作的高水平检查人员,聘请熟悉事务所内部治理与经营管理、负责质量控制与风险管理的合伙人参与检查;对检查人员进行专项和系统的培训,提高检查人员的业务素质和 ...
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管理、资金管理、关键风险控制点专项审计调查、小金库检查等工作中发现的问题,要进一步跟踪检查;并以此为抓手,举一反三,从健全企业内部控制角度建立长效机制。 探索实践经济责任审计、风险管理审计等审计业务,在探索中提升工作能力,适应新的要求。3.加强审计干部培训,确保内部审计人员具备与工作要求相适应的会计 ...
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金额,披露由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。 第六节资产证券化业务的会计处理 第三十五条公司应根据《信贷资产证券化试点管理办法》和 可无限添加行合计本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例_____。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例______。公司开发项目的说明 ...
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农村小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库;第二十七条 农村小额贷款公司应建立健全内部审计制度,对内部控制执行情况进行检查、评价,并 农村小额贷款公司的资本充足状况、资产损失准备充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险集中度、关联交易等实施持续、动态监管,督促其完善资本补充机制、 ...
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外风险。银行业金融机构要高度重视委托代理业务风险,加强委托代理业务管理,认真审查被代理企业风险管理能力、内部控制水平以及内部决策程序,加强售前、售中、 提高资金使用效益,节支增效。 八、加强财务分析与风险预警,提高战略决策能力。财务风险分析和预警是企业控制未来财务风险的重要方法,也是进行经营决策的重要 ...
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抵押、利润分配等重大财务事项的管理情况进行认真检查,对其内部控制制度及其有效性进行评估。要加强境外机构职工薪酬管控,对于提取工资与实发工资的差额部分应 绩效评价体系及其行业评价标准,认真组织开展财务绩效评价分析工作,从企业盈利能力、资产质量、债务风险和经营增长四个方面开展行业对标,对集团及所属子企业、 ...
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其所承担的风险。另外,公司还应介绍特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。公司控制的特殊目的主体为"《企业会计准则第 (一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法,是否建立完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 ...
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