境外经纪机构及境外期货交易所应当经中国证监会核准。第二十三条持证企业应当建立严格有效的内部管理和风险控制制度,要明确规定境外期货交易的决策人员、交易指令执行人员、资金 和财务状况;(二)境外期货业务许可证变更情况;(三)境外期货业务经营和财务情况;(四)管理制度的制定和执行情况;(五)套期保值的操作 ...
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企业清产核资办法》第八条所规定的有关经济行为的,依据国家清产核资有关政策和企业经济行为需要,由母公司统一向同级国有资产监督管理机构提出开展清产核资工作申请报告 次的财务监督,建立资产损失责任制度,完善经济责任审计和子企业负责人离任审计制度。第八十三条企业在清产核资的基础上,应当认真研究各项风险控制管理 ...
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海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家钢铁 不充分、市场变化等原因,截至2011年8月,两个项目均不同程度出现亏损,面临损失风险。审计指出上述问题后,相关单位进一步完善了母子公司管控制度和风险 ...
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海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家钢铁 不充分、市场变化等原因,截至2011年8月,两个项目均不同程度出现亏损,面临损失风险。审计指出上述问题后,相关单位进一步完善了母子公司管控制度和风险 ...
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,加强内部管理,较好地执行了国家有关法律法规,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果,但也存在部分会计核算和对外投资管理不够规范、内部管理 损失风险。审计指出上述问题后,三峡集团采取与地方政府加强沟通协调、控制工程造价等措施降低投资风险,并计划对其中一个电站项目以整体移交方式收回前期投入成本。 ...
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的法律法规,但仍存在财务管理不够规范、风险控制有待加强等问题。对审计发现的问题,审计署已经依法出具了审计报告,要求上述企业进行整改。此外,本次 余额9037.4万美元,其中逾期额7179.94万美元。审计指出上述问题后,相关企业完善了内部借款管理办法,加强对内部借款的管控和使用监督。4. 2003年8 ...
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企业会计监督工作有关事项通知如下:一、进一步提高认识,高度重视企业财务会计工作自1999年以来,财政部每年组织财政部门开展会计信息质量检查,连续发布19期会计 规范》(财会[2008]7号)和《企业内部控制配套指引》的要求,加强企业内部控制制度建设,梳理业务流程,开展风险评估,完善内控制度,优化信息 ...
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新设) 递延所得税资产 递延税款借项 盈余公积 盈余公积 一般风险准备 (新设,仅金融企业填报) 其他非流动资产(其他长期资产) (以上未包括的其他长期 有关财务处理问题的通知》(财企〔2003〕61号)《企业财务通则》(财政部令第41号)的有关规定实际支付的补充医疗保险总额。10.出口退税情况:要求 ...
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、国有商业银行、股份制商业银行、资产管理公司,邮政储蓄银行,银监会直接监管信托公司、财务公司、金融租赁公司:根据党中央、国务院领导同志对促进和改善小企业金融 账核算,单独考核的制度和办法,建立适应小企业授信特点的授信审批、风险管理、激励机制、人才培训和内部控制制度。各地方性银行机构要充分发挥服务小企业 ...
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,按以下顺序弥补:专用基金(不含更新改造基金、大修理基金和茶叶蚕茧改进费)、出口风险基金、后备基金。未弥补完的余额,列入未分配利润以负数反映。企业主管部门 技术开发费、简易建筑费、外贸实业基金等不规范的做法,一律废止。3.《商品流通企业财务制度》规定,在管理费用中列支的涉外费,是指出国费用和实行报帐制 ...
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