机构的审计人员在各单位主要负责人的领导下,依照国家法律、法规和政策的规定,对本单位及本单位的下属单位的财务收支及经济效益进行内部审计监督。 第六条 民航审计 的有关事项,有权召集会议或参加被审计单位的有关会议,有权找当事人谈话及对其发放调查表。(三)对审计中发现的问题进行调查并索取证明材料。(四)对被 ...
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的开展对规范政府行政行为,促进全省经济和社会发展起到了积极的作用。为了进一步加强内部审计工作,维护经济秩序,提高经济效益,强化经济管理,根据《中华人民共和国 等工作,并帮助各级内部审计师协会协调和解决工作中的困难和问题。内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得对内部审计人员设置障碍,不得 ...
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内部审计工作情况表”(见附件),并附简要书面情况说明。2.内部审计中发现的重大违法违纪、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险等,及时向市国资委报告 、鞭策落后。各企业请按照本通知的要求,做好2011年度内部审计工作,及时报送有关报表和报告。在组织实施中,如发现问题,请及时与市国资委(财务监督 ...
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管理的职能,并对邮电行业管理中重大的、带倾向性的财务收支和经济效益问题,进行审计调查。第四条 邮电审计机构依照国家的法律、法规和政策,以及邮电部有关 、经济处罚;或者提请有关部门处理。第七章 附则第二十五条 集体经济组织的内部审计工作,可参照本规定执行。第二十六条 各省、自治区、直辖市邮电管理局和部 ...
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必须如实提供,不得拒绝和隐匿。(二)参加单位召开的与审计业务有关的会议和被审计单位的有关会议。对审计中发现的问题进行调查,并向有关单位和个人索取证明材料。 成绩显著的单位和个人。(七)对审计工作中的重大事项,应及时向单位领导和上级内部审计机构报告。关联法规:全国人大法律(1)条第七条部属单位应根据审计 ...
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要学习审计、会计、财务知识,还要学习外贸、金融、法律、企业管理和计算机技术等方面的知识和技能,要在实践中学,边学习、边工作、边总结,不断提高审计 内部审计的领导和指导工作,还要继续履行好对全国外经贸系统内部审计的指导职责,各单位有关内部审计工作的问题和情况可直接与计划财务司联系。请各单位按通知要求认真 ...
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、生产技术和财经法规、法律知识。人员结构要合理、配套,使审计工作为提高经济效益,保护企业合法权益更好地发挥作用。(五)为确保内部审计机构独立行使审计职权 ,对审计揭露出经营管理和执行财经纪律等方面的问题,要认真解决。要教育内部审计机构的人员克服困难,勤奋努力,做好本职工作,为本部门、本单位领导当好参谋 ...
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个项目存在不符合法规或贷援款协定要求、内部控制缺陷等问题,但未对被审计单位财务报表或项目特定目的的财务报表造成重大影响,出具了无保留意见报告( 板等材料价差合计730.41万元;南广铁路有限责任公司对部分工程验工计价中虚验工程价款222.31万元。 已整改。 16 安徽公路二期项目 贷款 世界银行 无 ...
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。为了使1997年度外商投资企业会计决算真实体现国家的财税政策,真实反映企业的财务状况,现将审计中的有关问题通知如下:一、所有接受委托,对外商投资企业 严格依据国家的有关法律、法规及财务会计制度的规定,对企业年度会计报表进行审计。 四、注册会计师应当按照独立审计准则的规定,对外商投资企业的内部控制进行 ...
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,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合我省实际,制定本规定。第二条 本规定所称内部审计,是独立监督和评价本单位及所属单位财政 检查有关的计算机系统及其电子数据和资料,现场核查与内部审计事项有关的实物;(四)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料;(五 ...
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