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信息件数。12、重大问题报告:系指煤炭内部审计机构在实施审计项目发现重大问题上报单位行政主要负责人和上级审计机构和审计机关审计信息件数。13、 审计机构情况表(季报)填报单位:年季度炭企事业单位金额单位:万元煤审统7表审计人员情况表(季报)填报单位:年季度金额单位:万元煤审统8表院校、设计院审计 ...
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工作关系。第十二条绩效评价组。绩效评价组主要由委托方工作人员或者抽调企业内部审计人员及部分社会中介机构人员组成,组长一般由委托方专业人员担任。绩效评价组组长 财务管理绩效指标进行评议,对企业负责人任期经营业绩和经济责任进行评价,对经济责任审计有关问题提供咨询,并出具评议意见。第三十八条绩效评价 ...
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会计控制建立健全及有效实施进行评价,接受委托中介机构或相关专业人员应当对委托单位内部会计控制重大缺陷提出书面报告。第四十六条保险中介机构代收保费、 控制报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在问题和缺陷,应当及时向相关职能部门报告。第八十九条保险中介机构应 ...
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原则,客观公正,廉洁奉公,保守秘密。不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受国家法律保护,任何单位及个人不得打击报复。第三章审计内容第 检查凭证、账表、决算、资金和财产,查阅有关文件和资料。(二)参加有关会议。(三)对审计有关事项,进行调查并索取证明材料。(四) ...
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被审单位稽核审计或专(兼)职稽核审计员应根据批准稽核审计工作报告所提出问题和意见进行检查,哪些问题已经采取什么办法改进了,哪些还未解决,是何原因?何时解决?写出报告送管辖行,中心支(分)行以上各行问题同时抄报总行。第五章工做方法第三十二条内部稽核审计工作,要以信贷、财务、法纪、效益和专题等 ...
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设置、职责分工情况;(八)有关经济监督管理部门,以及内部审计机构、社会审计组织等社会中介组织出具审计报告、鉴定材料和纠正情况;(九)财务分析报告及 在对领导干部、企业领导人员任期经济责任审计事项实施审计结束后三十日内,向审计机关报送审计报告。审计发现重大经济问题审计机关应当及时向委托部门反馈。 ...
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挤占挪用、损失浪费等影响资金管理和使用效益问题,促使有限专项资金发挥应有使用效益.确保中央、自治区有关宏观调控政策贯彻落实。7.以效益审计 审计报告形式和内容要求,建立适合于对外公告审计报告制度。(六)建立健全内部审计机构,完善内部审计制度。我区各级国家机关、企业事业组织、社会团体以及其他 ...
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条所述某一特定国家各地对财务信息审计制定了条例。委员会所发布国际审计准则并不取代这些条例。如果国际审计准则与当地条例在某一特定问题上是一致,则在 重点可能改变。(10)需要取得审计证据性质和范围。(11)内部审计人员工作及与审计关联程度(如有关联之处)。(12)在审核当事人附属机构 ...
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体系,修订相关指南、案例等,加强培训和实务指导,及时解决贯彻实施存在突出问题。制定推广会计数据标准,开展企业会计报表电子报送试点,推动部门间 会计师事务所选聘机制建设。加强对企业内部审计工作指导和监督,调动内部审计和社会审计力量,增强审计监管合力。完善国有企业、上市公司选聘会计师事务所有关规定 ...
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审计单位有违法问题,应当及时、如实向审计机关和有关部门报告。 第三十条 政府投资建设项目主管部门或者建设单位应当对政府投资建设项目进行内部审计,并自 、公安机关、检察机关及有关主管部门建立案件移送制度。 审计机关应当及时将审计发现违法和涉嫌犯罪案件线索移送有关机关及有关主管部门,任何单位和个人 ...
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