能力等财务绩效水平以及财务预算指标执行情况,进行分析评价,进一步提高企业财务管理水平,推动内部控制制度建设,积极防范财务风险。7、规范财务决算审计工作各企业 干预和妨碍中介机构的审计人员独立、客观发表审计意见。2、加强财务风险管理与监控各企业应对委托理财、股票投资、期货(权)及衍生品等高风险投资业务 ...
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手段得到进一步加强,有助于降低经营风险。4、提高企业内部的业务运作效率与数据质量,ERP系统实施后将会简化业务流程,提高公司内部的业务运作效率。通过 VPN;数据备份系统。 信息化建设有助于建立科学合理的核算流程,完善企业内部控制制度,把集团的松散管理转变为全集团信息集中管理与监控的模式,全面提升流通 ...
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商业秘密。 第二章监管目标 第五条健全公司治理结构和内部控制机制。督促市商业银行建立符合现代金融企业制度要求的公司治理结构,建立科学、高效的决策、 范围进行审批;(二)对市商业银行董事及高管人员进行任职资格审查及管理;(三)督促市商业银行严格遵守风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、 ...
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能力等财务绩效水平以及财务预算指标执行情况,进行分析评价,进一步提高企业财务管理水平,推动内部控制制度建设,积极防范财务风险。7、规范财务决算审计工作各 干预和妨碍中介机构的审计人员独立、客观发表审计意见。2、加强财务风险管理与监控各企业应对委托理财、股票投资、期货(权)及衍生品等高风险投资业务进行 ...
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很有可能同时影响各种防护措施正常发挥作用,从而引起事故或使原本可以控制的小事故发展成为无法控制的大型事故。对于核电厂而言,一旦出现机械故障防护和消防防火同时 不能采取正确的应对措施等情况。此类问题多数是企业内部风险管理制度滞后的体现,本段介绍对此类风险进行评估的方法。核电站属于高度复杂和庞大的高新技术 ...
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加盖申请人公章): (一)结算参与人资格申请报告和申请表; (二)最新年检的《企业法人营业执照》正本复印件; (三)《经营证券业务许可证》复印件; (四) 内部结算风险控制制度,对内部电脑系统、网络及通信系统进行安全有效管理,确保其正常运行; (七)积极配合本公司实施结算参与人资格及结算风险管理,接受 ...
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变化对公司盈利能力和财务状况的影响,说明公司的市场风险管理和控制策略。(四)操作风险管理。信托投资公司应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件 或其他组织包括:(一)信托投资公司的非自然人股东;(二)与信托投资公司同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织;(三)信托投资公司的内部人与 ...
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管辖范围内金穗卡业务的发展策略、工作计划、有关规定、实施办法等,建立健全内部控制机制,策划和组织实施辖内银行卡市场营销工作。各分行既要发挥好上传下达、横向 风险防范、风险控制和风险处理三个方面,涉及银行、特约单位和持卡人等多个环节,贯穿于整个银行卡业务过程。各级行应建立金穗卡业务拓展与风险管理相分离的 ...
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财务工作3年以上。5.在法人治理、内部控制、业务操作、风险防范等方面具有完善的制度,具有完善的管理信息系统和风险控制系统。6.有符合要求的营业场所、 范围、主要负责人。银监会及其派出机构将依法对公示情况进行监督与检查。(六)外商投资企业批准证书的领取外资投资性公司设立的财务公司在领取金融许可证的同时到 ...
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程序和记录;d 企业为确保有效的策划、运行及其过程的控制所需的文件。1.2.2 质量手册应包括:a 管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;b 编制 环境宜保持降低包装损坏和物质泄露的风险。4.5.3 装运与交付有关的要求产品交付应以保护动物和人类健康为根本考虑。内部运输、贮存、输送及称重用容器与 ...
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