节约型和环境友好型社会。--充分发挥审计监督在宏观管理中的作用,注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议,促进深化改革,加强 、科研与调研相结合,加大科研成果的推广应用,增强审计科研工作为审计工作服务的有效性和建设性。--加强审计学会和内部审计协会建设,规范社团工作,充分发挥 ...
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。评价企业领导人员经济责任履行情况,揭露重大经营决策失误给企业造成的损失。关注企业管理中存在的突出问题,检查分析企业资产保值增值情况。根据省、市、县国有 开展调查研究,进一步加强对市、县两级审计机关的业务指导。加强对内部审计的业务指导和监督,充分发挥内部审计协会的“管理、服务、宣传、交流”作用。认真 ...
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减少采购风险。第三十八条 单位应建立内部审计监督制度和重大审计事项及时报告制度。单位应定期对内部控制制度执行的情况进行监督检查,及时纠正预算执行过程中 应定期聘请社会中介机构,对下属独立核算的各类经济实体财务收支和国有资产保值增值情况进行审计,对审计中发现重大问题及时向院主管部门报告。对于造成经济损失 ...
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相关控制,应对电子商务中出现的某些经营风险。 第十九条注册会计师应当考虑被审计单位是否已恰当处理与电子商务环境密切相关的下列法律法规问题:(一)隐私权保护 充分考虑被审计单位可能存在的违反与电子商务有关的法律法规的行为及其可能对财务报表产生的重大影响。必要时,应当考虑征询法律意见。 第五章对内部控制的 ...
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处的主要任务是:(一)组织指导部属单位积极开展内部审计工作,贯彻执行党和国家的财经方针、政策和有关法规,加强宏观控制和科学管理,提高资金使用效益,促进卫生 被审计单位必须如实提供,不得拒绝、隐匿或销毁。(二)参加被审计单位的有关会议;对审计中发现的问题,进行调查并索取证明材料,有关部门、单位和个人应当 ...
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根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合农业系统实际,特制定本实施办法。关联法规:全国人大法律(1)条国务院部委规章(1)条 资料和资产,被审单位不得拒绝。(四)就审计中的有关事项进行调查并索取证明材料。(五)对审计中发现的违反财经法纪问题,依照审计署、国家计委等六部委制定 ...
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》印发给你们,请遵照执行,执行情况及执行中有何问题请及时向部审计室反映。附件:水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法 二○○二年八月三十日一、总 则 水利基本建设项目管理水平,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和规章,结合水利建设实际,制定本暂行办法。关联法规 ...
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条审计机关对社会保障基金内部控制制度的下列内容进行审计监督;(一)财务管理的规章、制度是否健全、有效;(二)财务和内部审计机构是否健全,能否有效地发挥核算监督和 法规的财政、财务收支行为,应当依照法律、法规和规章的规定进行处理。对审计查出的重大问题,应当向政府报告或向有关部门反映。第十三条对由社会捐赠 ...
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金融监管机构依法履行职责。--以国有商业银行为重点,揭露金融机构经营管理中存在的突出问题,从政策、制度和监管上分析原因,促进规范管理,依法经营。-- 、理论研究与政策研究、科研与调研相结合,加大科研成果的推广应用,增强审计科研工作的实用性、指导性和前瞻性。--加强审计学会和内部审计协会建设,充分发挥 ...
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,完善交接手续,根据《审计法》有关规定,并结合部直属企业事业单位实际情况,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1)条第二条 主要领导是指企业事业单位的法定 资料和深入进行调查取证,有关部门和单位应当密切配合,有内部审计机构的企业事业单位也要在内部审计工作中注意整理和积累有关资料。第七条 各直属企业事业 ...
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