分院要组织所属单位召开见面会,介绍分院系统所属单位科研和管理的基本情况以及资产清查情况;在审计中,各分院要与所属单位、事务所定期沟通、协调,并 国有资产证书等) 1.7 单位组织机构图及各部门职责分工 1.8 与单位内部控制制度相关的各项规章制度(如资金管理办法、资产类管理办法、会计核算办法、明确权限 ...
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和理论研讨、教育内审信息化建设。 一、贯彻落实《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》和《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》1、健全以行政主要负责人领导下的内 的审计。要确保资金到位、杜绝挪用,凡是审计查出的问题,必须在今年内得到纠正,对违纪违规行为的责任人应按法规追究责任。要开展对高校收费资金10% ...
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项目的投资和效益情况;(六)收益分配情况;(七)企业管理、内部审计制度的建立、执行情况;(八)需要审计的其他事项。第十二条企业法定代表人调离工作,应当先审计 资料。有关单位和有关人员提供的资料,必须真实、完整,不得毁损、伪造、转移和隐瞒。第十七条审计中有些问题可以追溯到被审计企业法定代表人任期以前年度 ...
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以下统称决定任职机构)决定提起。第六条除下列规定外,离任审计由作为决定任职机构的政府管理部门的内部审计机构组织实施:(一)省、市、县、自治县组织人事部门委任、 企业的法定代表人离任,可以参照本规定实行审计。第二十八条本规定具体应用中的问题,由省审计行政主管机关负责解释。第二十九条本规定自发布之日起施行 ...
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第一条为了规范教育系统企业单位有关负责人经济责任审计工作,保证审计工作质量,根据国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本办法。关联法规:国务院 系统企业单位有关负责人经济责任审计的目的,是为了客观、公正地评价这些负责人在管理企业经济活动中的业绩和对存在的问题应负的责任,促进企业加强管理, ...
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十六条 评价反馈。对被评价机构内部控制体系进行综合评价后,应与被评价机构管理层沟通,以核对数据,确认事实,并就评价中的问题征求意见。第三十七条 银 监会及其派出机构应及时整理、分析和掌握被评价机构报送的非现场监管数据、国家审计部门的审计结果和被评价机构的内部审计信息,充分利用监管部门对被评价机构的各种 ...
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促进被审计单位基本控制违纪行为,认真执行《会计法》。现将《行政事业单位定期审计制度(试行)》随文发给你们,请结合本地实际情况,制定具体办法,组织实施。在推行 经济有效,内部控制制度是否健全等。在审计监督中要注意抓重点,特别是那些财务收支大、违纪问题多、财务管理差的单位。 五、审计处理。对于审计中查出的 ...
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财产保值增殖。其主要内容是:(一)企业财务会计核算办法与国家财务会计法规相符合的情况;(二)财产盘点情况;(三)收本、成本费用和利润;(四)企业变更和终止 的基础上,检查企业的有关内部管理制度和经济活动,提出意见,促进改善经营管理,提高经济效益。对审计中发现宏观管理方面存在的问题,向政府和有关部门提出 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》、《国有企业财产监督管理条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,结合气象部门实际情况,制定本规定。关联法规 ,包括基本情况,履行经济责任情况,主要成绩及存在的主要问题,进一步改进工作的意见、建议,以及其他需要说明的问题;(二)任期目标和任务、计划等文件及重大 ...
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施工单位、工程监理单位、项目建设领导小组成员等情况在本单位公开。项目建设过程中,将工程进度、资金投入等情况每半年公布一次。遇有特殊原因,经批准 .上级单位必须加强对下级单位内部财务审计工作的指导,监督检查内部审计工作的完成情况和审计工作的质量。2.建立上下级工作联系制度和审计问题纠正落实情况反馈制度。 ...
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