资格条件的董事、高级管理人员和熟悉融资租赁业务的从业人员;(五)有健全的公司治理、内部控制和风险管理体系,以及与业务经营相适应的管理信息系统;(六 监会对金融租赁公司的相关规定,构建资本管理体系、资产质量分类制度、准备金制度和内部审计制度等。第三十一条 境外专业子公司发生的重大事项,包括公司遭受的重大 ...
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或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立。第十八条 上市公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,内部控制的 其他规定。第五十六条 上市公司收购要约适用于被收购公司的所有股东,但可以针对优先股股东和普通股股东提出不同的收购条件。第五十七条 上市公司可以按照《 ...
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“促进科技和金融结合试点”的先行示范城市。16、搭建中小企业融资公共服务平台。针对处于不同发展阶段中小企业的融资需求,搭建中小企业融资网络服务平台,通过集合银行、 金融机构加强公司治理结构和内控机制建设,完善各项内部管理制度和业务操作流程,构建外部监管与内部控制相结合的风险防控体系。建立完善对融资性 ...
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划出资金的资本金外汇账户时,不占用该资本金外汇账户最高限额;汇入银行在答复针对该笔资金的银行询证函时,应在备注栏注明“委贷资金”,会计师事务所 以下条件: (一)经核准具有相关金融业务及外汇业务经营资格; (二)具有完备的结售汇业务内部管理制度,包括但不限于:结售汇业务内控制度、操作规程、统计报告 ...
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的要制定整改计划,限期整改。三是针对各种基金违规问题,提出完善社会保险基金管理监督政策、健全基金经办管理机构内部控制制度的建议。对于历史遗留已经造成损失 财政、地税、审计等部门既是社会保险基金管理使用的监督部门,也是专项治理的组织实施者,各相关部门要积极参与、通力合作,抽调工作责任心强、业务熟悉的同志 ...
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尽职调查、风险评估、合同签订、贷款发放、贷后管理等主要业务环节以及内部控制体系中加强专业化的管理与控制。第二十二条商业银行受理的并购贷款申请应符合以下基本 和评估:(一)并购贷款担保的方式、构成和覆盖贷款本息的情况; (二)针对不良贷款所采取的清收和保全措施;(三)处置质押股权的情况;(四) ...
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执行、领导干部经济责任、部门绩效状况、专项资金使用、政府投资项目、政府采购、部门财务内部控制等方面的审计评价、评估工作。有计划地加大任中经济责任 实现监督信息互通,进一步提高监督效能。(二)进一步拓宽监督工作渠道。对属于监察业务范围的群众来信来访,信访部门应及时转交监察部门。监察部门应主动从执法监察、 ...
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司签订的项目任务书开展项目研究开发工作;应当按照本办法的规定,制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对项目实施和经费使用的监督和管理,对专项经费及其自筹 验收和业务验收两个阶段,财务验收是进行业务验收的前提。第三十九条财务审计是财务验收的重要依据。财务审计和财务验收的具体要求,参见《试行办法》。 ...
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信息,均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。第二十条年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内 公开信息的保密措施,内幕信息知情人的范围和保密责任;(七)财务管理和会计核算的内部控制及监督机制;(八)对外发布信息的申请、审核、发布流程;与投资者、证券 ...
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工作规范化活动,指导各基层单位对照标准进行检查整改。同时,要抓紧研究制定单位内部控制制度和会计人员职业纪律监管制度,切实加强管理和监督。各级财政部门要把 年,财政部制定颁发了《规范中央预算管理若干问题的规定》,进一步明确了若干业务工作规范,并规定财政监督司和驻部监察局要对各业务司执行财税政策、法令情况 ...
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