,充分估计当前及今后一定时期各种不利因素对企业生产经营的持续影响,提高前瞻性和预见力,兼顾规模、效益、质量与风险的平衡,科学预测和确定年度经营目标, 管理工作要重点突出成本费用的预算控制。认真组织实施全员、全要素、全过程的成本费用预算管理体系,积极挖掘内部潜力,大力开展增收节支、降本增效工作;推进实施 ...
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经办机构内部控制规定(试行)第一章总则第一条为加强我省企业养老保险经办机构(以下简称经办机构)内部管理与监督,防范和化解社会保险基金运行风险,规范社会保险管理服务工作 信息数据。对发生的违规违纪问题可以进行调查,并根据有关规定对违反内控制度的行为做出临时处置决定。第四十三条严格按照内审程序实施检查工作 ...
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对会计、审计、内部控制及公司治理产生重大影响,各上市公司、拟上市公司以及相关会计师事务所务必高度重视,采取有效方式组织董事、监事、高级管理人员以及其他相关 法规和公司章程规定的决策权限,履行相应决策程序,根据金融工具的持有意图和风险管理目标,合理划分类别并形成明确的书面结论。在后续计量过程中如涉及采用 ...
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办法第一章总则第一条 为了加强对期货公司的监督管理,促进期货公司加强内部控制,防范风险,根据《期货交易管理条例》,制定本办法。关联法规:国务院行政 根据审慎监管原则决定是否同意对该项负债进行调整。第十三条期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行 ...
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问题,主要有:部分期货经纪机构内部管理松懈,财务管理混乱,业务规章不够规范,风险控制不力,诉讼纠纷不断;一些期货经纪机构自营与代理不分,挪用客户保证金炒作期货 五年以上? 资金和帐户管理1.你公司是否有专人负责保证金的收取及核算,客户提取保证金是否有专人负责审批,并有相应的内部控制制度?2.若你公司 ...
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时,应当收集、了解与审计事项有关的法律、法规、规章、政策和其他文件资料,考虑项目审计的要求和重要性、审计成本效益和可操作性,并对审计风险进行评估。审计组 五条教育系统实行企业管理的事业单位有关负责人经济责任审计,可参照本办法实施。第十六条本办法自发布之日起施行。附:教育系统企业内部控制制度评审实施办法 ...
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应评估、审查表外业务的重大风险管理政策和程序,掌握表外业务经营状况,对表外业务的风险承担最终责任。第七条商业银行应完善以企业信用评估为基础的授信方法 核算和信息披露。第十九条商业银行应建立表外业务内部审计制度,定期或不定期审计风险管理程序和内部控制,对风险的计量、限额和报告等情况进行再评估;在商业银行 ...
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规律、产品设计及风险管理技术等方面的知识。(七)了解拟任职公司的主要利润来源及风险规律。拟任董事长或副董事长的,应掌握公司法人治理和内部控制的有关要求, 年以上的企业管理、金融、财务、审计、法律或其他有利于履行董事职责的工作经历,能够阅读、理解和分析拟任职的该类非银行金融机构的会计报表,且不应与拟任职 ...
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审计、企业内部审计管理及中介财务审计监督等工作;要积极推进企业法律顾问制度建设,省属国有重点企业要积极开展总法律顾问制度试点,抓紧建立健全国有企业法律风险防范 和问题很多,既要解决激励不足的问题,也要注意控制企业负责人的薪酬水平,保持企业负责人薪酬水平与职工收入水平的合理比例,防止收入差距过大,对过去 ...
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企业内工程质量监督机构重新定位,或回归为企业内部工程建设质量管理部门,从投资者的角度加强工程建设管理,从而保证投资效益,或依法改组为独立承担法律责任的 以及更强的流动性和变动性,质量责任主体的多变性与工程质量责任的长期性之间的矛盾越来越突出,加之重大工程技术风险的日益突出,在运行行政手段的同时,也必须 ...
//www.110.com/fagui/law_144845.html-
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