,结合本单位实际情况,按照“统一领导,分级管理”的原则,制定具体的单位内部财务管理实施办法,报财务司备案。部机关、事业行政单位附属的企业单位,应按照企业单位 ;不能归集的,以经营支出与经营收入配比的原则分摊。事业单位所属独立核算的生产经营单位实行成本核算制。通过成本预测、计划、控制、核算、分析和考核, ...
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,以信息交换为手段,实现与主要业务系统信息共享,并为企业管理提供相应的财务决策支持。在本阶段,各单位必须建立健全内部控制体系和绩效评价体系,科学划分 信息系统建设的领导者和决策者,负责规划和方案的审定;总会计师负责组织和协调;财务部门、信息和技术部门应分工协作,负责落实和实施;其他相关业务部门应予以 ...
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财务管理试行办法 第一章总则 第一条根据《企业财务通则》、《企业会计准则》和《金融保险企业财务制度》,制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符,应认真做好现金的保管、押运、管理工作,建立健全现金的内部控制制度。发生的出纳长短款、结算业务的 ...
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。并将有关问题通知如下:一、“试行办法”适用于建设银行各级机构。非银行金融企业的财务管理办法,总行将另行制定,在没有正式下达之前,先按《金融保险企业财务 。 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符,应认真做好现金的保管、押运、管理工作,建立健全现金的内部控制制度。发生的出纳长短款、结算业务的 ...
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、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,制订本准则。关联法规:全国人大法律 ,是否建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(二)检查公司财务的情况。监事会 ...
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现金流量稳定并具有较大规模。6.集团母公司成立两年以上并且具有企业集团内部财务管理和资金管理经验。7.集团母公司具有健全的公司法人治理结构,未发生违法 财务公司业务规章及风险防范制度,其中包括财务公司与母公司之间有关风险隔离的严格规定。财务公司应参照《商业银行内部控制指引》的有关要求建立健全拟办业务的 ...
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核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况;(三)收购人从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明,包括总资产、净资产、收入及主营业务收入、净利润、 运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度、公司董事会成员中独立董事的比例是否达到或者超过一半;(二)上市公司董事、监事、高级管理人员及员工在上市公司中 ...
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专项基金。第四条财务管理的基本任务是:认真贯彻和执行国家有关方针、政策、依法筹集和使用基金;努力做好企业职工基本养老保险基金的计划、控制、核算、分析和考核 第二十六条社会保险经办机构应建立和健全现金存款的内部控制制度。现金的收付和管理,要严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》中的有关规定。第二十七条 ...
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事项,并根据子公司的具体情况,制定切实可行的财务管理办法。第九条母公司对子公司的财务管理实行监督和控制,即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的 退税等进行全面审计,把问题解决在内部审计之中。七、附则第四十条各级外经贸企业要认真做好本规定的落实工作,将财务管理水平提高到一个新的水平。第四 ...
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对企业资产的剥离改组方案的确定具有举足轻重的作用,是企业改组改制和上市的重要参谋。(三)促进上市公司内部控制制度的健全和完善。提高上市公司质量。对上市公司 ,严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《注册会计师法》和独立审计准则的要求,规范执业,确保上市公司财务信息质量,为证券市场健康发展 ...
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