》印发给你们,请遵照执行,执行情况及执行中有何问题请及时向部审计室反映。附件:水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法 二○○二年八月三十日一、总 则 审计,提高水利基本建设项目管理水平,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和规章,结合水利建设实际,制定本暂行办法 ...
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的比重,争取到2007年,专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况,促进加强宏观管理,完善法规 、理论研究与政策研究、科研与调研相结合,加大科研成果的推广应用,增强审计科研工作的实用性、指导性和前瞻性。--加强审计学会和内部审计协会建设,充分发挥 ...
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责任审计报告”,并参考被审计人提出的意见,做出“经济责任审计决定”,概括被审计人在任职期间内的主要成绩和问题以及应承担的经济责任、处理建议。(八)“经济责任 和深入进行调查取证,有关部门和单位应当密切配合,有内部审计机构的企业事业单位也要在内部审计工作中注意整理和积累有关资料。第七条 各直属企业事业 ...
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以及截留财政税收作为自筹资金来源搞基本建设。凡在基本建设工作中有违法乱纪的,要追究单位行政领导和直接责任者的责任。 15.认真实施《会计法》,加强会计核算与 贯彻执行国家审计署《关于内部审计工作的规定》和《物资部内部审计工作的规定》,开展内部审计监督,对存在的违法乱纪行为和重大问题要进行严肃处理,并按 ...
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更好地行使《中华人民共和国审计法》及《审计署关于内部审计工作的规定》所赋予职权,及时总结经验发现问题,特制定本办法。一、审计署驻化工部审计局(以下简称“审计局 方针、政策,实事求是,全面准确反映情况,及时总结、汇报检查中发现的经验;不得隐瞒检查中发现的问题。 七、被检查单位在接受检查时,应积极配合, ...
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提高内部审计的独立性、有效性和严肃性。四、加大检查力度。各银行业金融机构要认真开展案件专项治理'回头看'检查工作,检查所安排的工作是否落实,检查发现问题的 的成效,针对工作中存在的突出问题和薄弱环节,剖析各类案件发生原因,总结案件检查、堵截经验,举一反三,揭示带有规律性的问题,从政策和工作两个层面提出 ...
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的监督和评价制度。项目小组可采用询问、验证、查阅内部审计报告和监事会报告等方法,考察公司内部控制监督和评价制度的有效性。在上述调查基础上,评价公司现有内部控制 范围、调查内容、调查程序和方法、发现的问题、评价或判断的依据等。项目小组应在尽职调查报告中说明公司对不规范事项的整改情况。第五十九条项目小组应 ...
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《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合中保集团的实际情况,制定本制度。第二条中保集团依法实行内部稽核制度,是为了维护国家财经法纪, 部门向总经理室汇报本单位制定的各项制度和规定在执行中存在的问题,并提出建议或意见。第二十四条稽核部门向总经理室报告当地审计部门、中国人民银行稽核 ...
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的审计机关审定。 2、企业主管部门任命的厂长(经理),由企业主管部门的内部审计机构进行审计评议,并由本部门人事、财务、生产等职能机构配合。 企业主管 审计决定之日起十五日内将执行情况函告审计机关。 审计报告中,如有涉及发包方问题的,应通报发包方。 第四章 审计结果的处理 第十一条 对完成承包经营合同 ...
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六)社会保障资金结余和专户储存情况;(七)管理社会保障资金的政府部门和事业单位、社会团体内部审计制度的健全性、有效性;(八)法律、法规和规章规定需要审计 的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,被审计单位不得拒绝。审计机关进行审计时,有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得有关证明材料 ...
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