市审计机关认为必要时,可将其管辖的部分国有企业厂长(经理)的经济责任审计,委托市级行政管理部门内部审计机构依法实施。第十一条 财务隶属关系或者国有资产监督 )经济责任审计,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》执行。关联法规:全国人大法律(2)条第三十三条 本条例具体应用中的问题由市 ...
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被审计单位不得拒绝、阻挠;(三)就审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,被调查的单位和个人应当如实提供有关资料和证明材料;(四)有权制止正在进行 规定。第三十四条农村社区合作经济组织中的国有资产审计监督,按国家有关规定办理。第三十五条乡镇企业内部审计工作,按照1990年农业部第17号令《乡镇企业 ...
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。各地要做好统筹安排,分层次进行审计。各级审计机关应当对本级大中型企业直接进行审计,其他企业则由主管部门的内部审计机构负责审计,主管部门内审机构不健全 各级审计机关在企业承包经营责任审计中发现承包合同有违法违纪问题的,应及时报告本级人民政府和上一级审计机关。对违法违纪的问题应按有关法律、规定予以处理。 ...
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为确保《会计法》在本市全面、规范实施,及时发现财务会计领域中存在的问题,提高执行《会计法》的自觉性,确保财务会计信息质量,促进上海经济健康地发展,决定 的专门机构和专门人员;在没有设置内部审计机构和内部审计人员的单位,其内部审计工作是否由其他负责监督的机构进行。6.其他有关事项(1)单位负责人能否保障 ...
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制度差异,以及历年汇缴工作存在的问题等内容,参照总局编制的《涉外企业所得税申报及汇算清缴辅导材料》(已放在苏州市国税局内部办公网/干部教育/学习园地/岗位练兵 结合申报表修订对汇算清缴软件进行适当修改,请各地做好软件的升级和运用工作,并将运行中的问题及时向总局(国际税务司)反馈。新申报表软件和汇算清缴 ...
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分析;(三)投资回收期(静态、动态)、财务净现值和内部收益率等技术经济指标的测算;(四)贷款偿还能力分析、建设项目的经济效益、社会效益和环境效益评价。第五章法律 的罚款。第二十五条对投资项目审计中发现的其他问题,审计机关认为涉及有关部门管理权限的,应当向有关部门提出审计建议,有关部门应当组织落实,并将 ...
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审计监督,包括预算审计制度的制定,财务预决算的审计、专项审计、效益审计和预算管理内部控制制度的审计等。 第四章 财务预算的编制 第十条 财务预算采用先 提出相应措施。 第二十四条 对财务预算执行中的问题,应提出改进和加强的建议,提交委员会研究决定,重大问题向董事会或总经理办公会报告。 第二十五条 预算 ...
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签订,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规,结合水利行业实际,制定本暂行办法。 关联法规: 的审计签证意见负责。水利审计部门或审计人员在签证过程中,对水利经济合同实质内容方面存在明显异议、显失公平事项的问题,没有针对性地提出签证意见或建议, ...
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南光〔集团〕有限公司)现将《外经贸部关于落实审计决定和审计意见暂行办法》印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时向我部反映。附件:《外经贸部 改进内部管理,提高经济效益,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和我部关于建立健全内部审计制度的有关要求,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二 ...
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机构队伍建设,改进监督方式方法,尽快形成适应社会主义市场经济条件下财政管理工作要求的监督新机制。现就加强财政监督机构业务工作和队伍建设提出如下意见:一、 收支情况进行监督检查,及时发现管理中的问题,防止内部违法违纪行为的发生,切实提高财政部门自身管理水平。(五)对社会审计机构审计的国有企业年度财务决算 ...
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