固定资产发生的永久或实质性损失。2.固定资产损失真实性审核。(1)评价固定资产管理的内部控制是否存在、有效且一贯遵守。(2)评价固定资产计价对应缴所得税的影响 及实施情况。鉴证报告的审核过程及实施情况应当披露以下内容:(1)简要评述与企业财产损失所得税税前扣除有关的内部控制及其有效性。(2)简要评述与 ...
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管理的组织建设、风险管理与防范的具体措施、确定单一集团客户的范围所依据的准则、对单一集团客户的授信限额标准、内部报告程序以及内部责任分配等。商业 ,包括集团客户各成员的名称、法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等 ...
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股份对国民经济关键行业、领域和国有经济布局与结构有重大影响的,由国务院国有资产监督管理机构报国务院批准。地方国有及国有控股企业、有关机构、部门、事业单位转让 请示;(二)国有股东转让上市公司股份的内部决策文件及可行性研究报告;(三)国有股东基本情况及上一年度经审计的财务会计报告;(四)上市公司基本情况 ...
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资信评级机构,应当向中国证监会提交下列材料: (一)申请报告; (二)企业法人营业执照复印件; (三)公司章程; (四)股东名册及其出资额、出资方式、 第三十一条 中国证监会派出机构应当对证券评级机构内部控制、管理制度、经营运作、风险状况、从业活动、财务状况等进行非现场检查或者现场检查。 证券评级机构 ...
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健康发展,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国信托法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规,制定本办法。 关联法规:全国人大法律(2 及其下属委员会履行职责的情况;(四)高级管理层履行职责的情况;(五)内部控制情况。 第十三条对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见 ...
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、《金融保险企业财务制度》、《政策性银行财务管理规定》和国家有关财政税收法律法规,结合农发行实际,制定本制度。 第二条财务管理原则(一)政策性与效益性统一 和国有资产的保值增值。(二)规范财务行为,健全内部控制制度,完善财务操作规程,强化经营约束,促进全行财务管理合法化、规范化和科学化。(三)充分调动 ...
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其支持农业生产和发展农村商品经济的作用,根据国家财政部制定的《企业财务通则》和《金融保险企业财务制度》,按照国家税务总局的有关规定,特制定本办法。联社 、完整。建立、健全财务管理制度,实行主任负责、民主监督、全员管理、岗位把关的内部经营责任制,加强内部经济核算,定期或不定期地进行资产清查与核实。 第六 ...
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和批准的劳动工资计划执行。二、公务费应严格按照核定的预算,采用内部定额管理办法包干使用,控制支出,按实际支出数列支。三、业务费应严格按照核定的事业计划和 职工福利费等按国家有关规定执行。 第七章财务活动分析与监督第四十一条单位的财务活动分析与监督,是财务管理工作的重要组成部分。为了促进本单位各部门更好 ...
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管理工作制度。要不断总结完善各种形式的承包经营责任制,加强内部核算和内部控制制度的建立,不断总结完善责任制的目标设计、责任内容,以及考核、奖惩办法, 企业会计制度》、《国营印刷物资供销企业简易会计制度》、《国营新闻出版企业固定资产管理办法》、《国营新闻出版企业财务管理实施办法》、《出版社成本核算规程》 ...
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问题,主要有:部分期货经纪机构内部管理松懈,财务管理混乱,业务规章不够规范,风险控制不力,诉讼纠纷不断;一些期货经纪机构自营与代理不分,挪用客户保证金炒作期货 单位在你公司开户时有否检查其是否符合证监会的有关规定,如:A是否为亏损企业?B有无主管部门或董事会同意文件?4.你公司是否有金融机构客户或金融 ...
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