每份协议提交股东大会或者董事会审议的,可以在披露上一年度报告之前,按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或者 差异及造成差异的原因; (三)董事会的致歉说明和对公司内部责任人的认定情况; (四)关于公司股票可能被实施或者撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或者 ...
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)中介机构出具的专业报告(如适用);(六)本所要求的其他文件。9.13 上市公司应当根据交易类型,披露下述所有适用其交易的有关内容:(一)交易概述和交易 存在的差异及造成差异的原因;(三)董事会的致歉说明和对公司内部责任人的认定情况;(四)关于公司股票可能被实施或者撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或者 ...
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的多经企业,要明确财务关系,占用物资公司的资金作为短期借款或长期投资,经营中临时相互垫付的款项,通过内部往来及时结算。上述多经企业的财务报告 和铁道部的固定资产分类目录(附件一),结合实际情况制定企业的固定资产目录报主管公司备案,作为划分固定资产、计提折旧和组织管理、会计核算的依据。未纳入固定资产目录 ...
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依法经营。希望证券经营机构的主要负责人增强法制观念,学习政策法规,带头遵纪守法,在公司经营管理中严格依法行事。要切实加强思想政治工作,坚持“两手抓,两手都要硬 抓好廉政建设,除了贯彻中央、中纪委各项规定外,各证券公司要建立健全公司内部的监督机制。证券期货业内部的监督机制,主要是两个方面:一是风险控制的 ...
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部分投资者的表决,操纵表决结果,损害其他投资者的合法权益。第二十三条上市公司和控股股东应当充分保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开 并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料,对公司内部控制有效性出具书面的评估意见,并 ...
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内部审计先进单位荣誉称号,授予北京建工集团有限责任公司纪检审计部王明旺等269名同志内部审计先进工作者荣誉称号。希望受到表彰的先进单位和先进工作者珍惜荣誉, 办公室桑守正山东省监狱管理局审计室李华(女)济宁市公安局审计处王立棋莱芜供电公司审计办王海勇威海市交通局财审科郑向东滨州市公路管理局审计科刘英萍 ...
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股票及其衍生品种交易价格。2.6上市公司应当制定并严格执行公司信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,明确公司内部(含控股子公司)和有关人员的信息披露职责 最近一个会计年度审计结果表明13.2.1条第(一)、(二)项情形已消除的,公司应当自董事会审议年度报告后及时向本所报告并披露,同时可以向本所申请 ...
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(四)外资股为外国和我国香港、澳门、台湾地区投资者以购买人民币特种股票形式向公司投资形成的股份。 根据资产的性质,国有资产投资形成的股份和集体所有资产投资 和募股说明书中有虚假说明、误导性陈述或重大遗漏者; (三)定向募集公司向本公司内部职工之外的社会个人发行股权证或给其办理股东登记过户手续; (四 ...
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措施的监督和评价制度。项目小组可采用询问、验证、查阅内部审计报告和监事会报告等方法,考察公司内部控制监督和评价制度的有效性。在上述调查基础上,评价 非现金资产出资的,应查阅资产评估报告;对以高新技术成果出资入股,作价金额超过公司注册资本百分之二十的,应查阅科技管理部门出具的《出资入股高新技术成果认定书 ...
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如巨灾风险、资本充足率风险、政策性风险与保险产品条款设计风险等。第六条保险公司应建立健全内部控制制度,并在招股说明书正文中专设一部分,对其内部 代理保管证券手续费收入和其他手续费收入分别披露手续费收入的本期数和上期数。证券公司还应按地理区域披露证券营业部家数以及各区域代理买卖证券业务手续费收入情况。( ...
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