私存、私设“小金库”288万元。如在审计中发现的安康公路局原局长周正全涉嫌受贿及因决策失误造成损失151万元等重大违法违纪问题,已移送检察机关审理。上述问题 内容。交通、公路部门要充分发挥内部审计机构的作用,切实加强内部审计监督。各级审计机关要把公路建设资金的管理使用作为审计的重点,对分配、管理、使用 ...
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事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的,董事会在相应定期报告中应当针对该审计意见涉及的事项做出详细说明,包括但不限于以下内容:(一) 证明文件等;(四)关于公司上一年度和最近一期中期报告期间的重大关联交易说明:包括关联交易的内部决策程序、合同及有关记录、实施结果及相关证明文件等;( ...
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.4亿元增加94%,“六五”期间平均每年增长14%。如扣出原包括在行政费中的武警、干部训练、海关等经费支出,按同口径比较,一九八五年则比一九八0 效果,加强财会工作等,收效明显。建议从今年起对行政单位普遍实行定期审计制度,加强审计监督。对审计出的问题要按照规定严肃处理。对于不报审和拒审单位,由审计机关 ...
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部属各单位结合自身实际加快完善内部管理制度,大力压缩一般性经费支出,取得了较好成效。但从国家审计署对我部预算执行审计反映的问题以及今年部巡视组对部分 意识,主动接受监督,支持财务人员正确履行职责;单位财务审计部门要结合审计整改要求,切实加强对执行过程中的控制和监督,严格按制度规定办事,确保政策执行不 ...
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机关应当建立健全任期经济责任审计管理制度,规范审计行为,对内部审计机构、社会审计组织实施的任期经济责任审计进行指导、监督、检查,并向本级人民政府报告 有关规定实行联席会议制度,通报、交流任期经济责任审计情况,研究解决任期经济责任审计中的重大问题。联席会议由政府审计、监察、人事、国有资产监督管理等部门 ...
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分别向国外贷援款机构出具了99份审计报告。其中,无保留意见的有79份;保留意见的有19份,保留事项主要是财务报告中有关支出分类不准确;拒绝表示意见的 高度重视,积极采取措施进行整改,建立和完善各项内部控制制度。对违规挪用项目资金和财务管理不规范的问题,已收回违规挪用的资金,并调整会计账目;对工程建设与 ...
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。4.课题产业化现状及趋势简要说明现状和趋势。5.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位层次的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限等,财务部门人员 8.自筹经费使用情况9.自筹经费结余情况三、课题经费管理和使用中存在的主要问题及建议逐项列示审计过程中发现的问题,引用有关制度规定,并提出审计 ...
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严重、土地荒漠化和沙化扩展严重、生物多样性减少以及工程建设中存在的破坏生态环境等较为严重的问题。四、不断创新资源环境审计方式与方法(一)积极开展合作审计 征收管理系统和污水处理信息系统等)的安全性、稳定性、合理性和效率性,对数据的真实有效性进行核查,以推动被审计单位切实加强内部控制和改进管理。五、着力 ...
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银行管理暂行条例》《中国人民银行对专业银行贷款管理暂行办法》和《建设银行内部稽核审计工作实施办法》以及建设银行信贷政策、法规等有关规定,提出信贷计划、资金管理 重点考核信贷收入,信贷支出,综合情况三个方面,分析信贷收支变化,计划执行中的问题和发展趋势。1、检查信贷收入(1)分析吸收存款、金融债券、自有 ...
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符礼伟省财政厅政府采购管理处处长陈琦聪省监察厅监察综合室副主任王国聚省审计厅副调研员成员:省财政厅政府采购管理处、监督处,省监察厅监察综合室,省 通过重点检查,进一步发现采购单位和代理机构在执行政府采购法规制度中存在的问题,切实掌握政府采购监管中的薄弱环节,督促被查单位建立健全政府采购管理制度,依法 ...
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