。由于市场运行机制不健全,价格监督机制不完善,我省物资采购和基本建设等经济活动中不同程度存在高买高卖、高估冒算、暗箱操作、收受回扣、变相折让、 的职责,帮助企事业单位依法建立健全内部审计制度和价格审计制度,负责具体处理价格审计中的政策、业务和技术方法问题,组织力量搞好价格审计的业务培训、经验交流和理论 ...
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存在对财务报表产生重大影响的问题,出具了保留意见或拒绝表示意见审计报告(详见附件)。其中:1.有16个项目中存在虚列支出或支出证据 名称 项目性质 贷援款机构 审计师意见类型 审计报告数量 导致出具保留意见或拒绝表示意见报告的问题 违反国家法规、贷援款协定问题和内部控制缺陷 整改情况 国内配套资金不 ...
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(区)民政局应配合审计部门对民政事业费的全面审计,把内部审计工作开展起来。去年以来,各地审计部门和民政部门做了大量工作,查出了一些问题,有的相当严重。有的地方 总结经验教训,在改革中逐步完善,使内审工作为改革服务,促进改革的健康发展。(二)民政部门内部审计工作的主要任务和分工。部审计室负责对部直属单位 ...
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年多的时间里,尽管美国上市公司大多竭尽全力甚至不惜工本地遵循该法案的各项要求,但是仍有500多家美国上市公司的财务问题被揭露。对于这些未能通过'萨式'考验的公司 式'挑战的模式,以求从总体上降低中国企业遵守该游戏规则的合规成本。为此,中国内部审计协会将于2006年1月17日上午9时至12时在银龙苑宾馆 ...
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的内容包括:各项计划任务指标、责任单位或责任人、完成时间等。审计项目计划一般包含上级煤炭内部审计机构统一组织项目或授权项目、领导交办项目和自行安排项目等。第 :计划执行进度和计划执行及审计中发现的主要问题,以及措施、建议等。第十二条煤炭内部审计机构的所在单位和上一级煤炭内部审计机构应当对下一级内部审计 ...
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,检查有关的计算机系统及其电子数据和资料,现场核查与内部审计事项有关的实物;(四)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料;(五) 须经过审计机构负责人或者单位主要负责人及权力机构批准。第十五条 审计人员根据审计方案在审计过程中,可以采用审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性 ...
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《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合本省实际,制定本规定。第二条 内部审计是独立监督、检查和评价本单位及其所属单位财政收支、财务收支和其他经济活动 采取相应制止措施,并报告本单位主要负责人或者权力机构;(六)对在审计中发现的问题,向本单位主要负责人或者权力机构报告,并提出处理或者改进建议。对 ...
//www.110.com/fagui/law_401704.html-
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你们,请遵照执行。执行中有何问题,请迳向厅计划财务处反映。 福建省住房和城乡建设厅 二○○九年十二月十一日 福建省住房和城乡建设厅内部审计暂行规定 第一条为 。 第十四条对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,厅机关可以给予精神或者物质奖励。 对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、 ...
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有关规定,依照内部审计准则的要求,通过独立、客观、公正的审计监督,检查经济活动过程中的各项制度和业务的健全性、合法性和有效性,发现问题,提出管理 会议,协助企业有关业务部门研究制订和修改企业有关规章制度并督促落实。 (二)检查被审计单位会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产,有权查阅有关生产经营管理 ...
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事项进行审计监督;(十二)对行业经济管理中的重要问题开展行业审计调查。第十一条内部审计机构具有下列的职权:(一)要求有关单位按时报送计划、预算、 向有关单位和人员进行调查并按照规定索取有关文件、资料等证明材料,复印有关证据,审计工作人员应当依法保守国家秘密和商业秘密。(五)经部门、单位负责人同意,制止 ...
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