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发现内部控制存在的问题,并迅速予以纠正。第二十七条商业银行的内部审计部门应当获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施 、账务处理的合法、真实、完整和准确,严禁伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料,严禁提供虚假财务会计报告。第一百一十五条商业银行应当建立规范的信息 ...
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完整和及时报送。第三十三条 保险公司应当建立电子会计档案管理制度,明确会计凭证、会计账簿、财务报告等电子会计档案的保管、备份、查阅等管理要求,保证电子会计档案 最长可延缓2年更换,但最长不得超过10年。第九十条 中国保监会对保险公司进行抽查,复核保险公司报送的经过会计师事务所审计的有关报告。如发现 ...
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