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管理工作存在问题,切实落实住房公积金监督管理各项制度和措施,使住房公积金监督力度明显加强,违规违纪行为得到及时发现、纠正和查处;决策水平、内部管理 ;人民银行要加强对住房公积金账户设立及利率执行情况监管;市审计部门要依法针对住房公积金突出问题进行审计,注意发现资金安全方面问题。(三)立足解决 ...
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完善基金监督管理机制,严厉打击挤占、挪用、贪污等违纪违规行为,切实解决工作突出问题,更好地维护基金安全,确保社会保障功能真正惠及广大职工群众和参保 移交司法机关处理。三要针对以往和现在审计发现问题,建立健全长效监督管理机制,社会保险基金经办管理机构要完善内部控制制度,并分级备案。(三)检查验收 ...
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解决审计发现各类问题,切实落实住房公积金监督管理各项制度和措施,使住房公积金监督力度明显加强,违规违纪行为得到及时发现、纠正和查处;内部管理 公积金管委会”)履行决策职责情况;市住房公积金管理中心(以下简称“市管理中心”)内部管理制度建立和执行情况;财政、财务会计制度执行情况;各监督部门履行监督 ...
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和评价,并了解、掌握被审计人员在经济活动有无侵占国有资产、违反领导干部廉洁自律规定和其他有关违纪违法问题,以及被审计单位有关情况;(五)《审计法 审计资料,也可以利用经过核实确认后内部审计机构或者会计师事务所审计结果。第七条 审计机关实施审计时,根据需要,可以请求市纪律检查委员会、市委组织部 ...
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审计范围对市本级2006年预算执行情况和其他财政收支真实性、合法性、效益性进行审计监督。审计可根据具体情况延伸审计上下年度和有关单位。(一)对市财政局执行 ;有无因项目安排不合理、不科学,造成重大损失浪费问题;有无因资金使用不当,造成财政资金损失问题;有无因预算安排、资金拨付与项目进度相脱节 ...
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部门预算执行进度、项目资金分配和管理使用等情况督促跟踪,促进涉农资金落实到位。涉农主管部门要建立健全内部审计监督制度,加强对本部门资金安排和分配情况 要加强与各涉农主管部门及其他监督部门联系,建立必要沟通协作机制。对审计发现严重违法违规问题审计机关要及时移交纪检、司法部门查处;监察部门要 ...
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专项审计调查等审计业务工作新举措、新经验,以及加强对内部审计工作指导和监督情况;审计机关在强化审计监督、查处重大违法违规问题、促进宏观管理等方面 各方面力量,充分利用信息资源,进一步提高信息工作质量和水平,使信息工作适应全市审计工作发展。 一是要加强领导,健全制度。各单位、各部门要重视审计信息 ...
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,制定本规则。关联法规:国务院行政法规(1)条地方人大法规(1)条第二条 本规则所称审计复核,是指审计机关内部复核机构和复核人员对审计方案、 法制审理处(科、组)应当指导、监督本级各处(科、组)和下级审计机关复核工作。了解、研究复核工作带有普遍性问题,并有针对性地向本机关领导提出改进审计行政 ...
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,重点是要关注市县长与查明问题之间联系及相应责任。 四、审计评价从财政性内控制度、五项重要经济指标、存在问题及廉政建设等方面着手,通过 年情况,横向与全省平均数相比,纵向将期初与期末相比。(二)内部控制制度对财政收入征管制度、财政支出控制程序、重大建设项目科学决策制度及财政性资金投入形成固有 ...
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五、省政府办公厅转发省审计局关于进一步加强和改进我省内部审计工作意见通知(晋政办发[1991]135号起草单位:省审计厅)理由:个别内容与现行政策不一致十六、 不符三十六、省政府办公厅关于发煤站发煤单位有关立户和开户管理问题通知(晋政办发[1995]7号起草单位:省经贸委)理由:实际情况发生变化应 ...
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