真实性、准确性、完整性发表独立意见。十三、公司应当在年报全文“公司治理结构”中披露公司内部审计制度的建立和执行情况,包括机构设置、人员安排、工作职能以及工作成效等 的情况;在保护投资者权益方面所做的其他工作;公司存在的问题及建议;本人联系方式。独立董事年度述职报告应当与年报同时在本所指定网站披露。十八 ...
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登记的各类事业单位,其中含有国有资产的事业单位由国家审计机关负责审计,其他事业单位由其委托社会审计组织进行社会审计。审计中的具体问题参照本规定执行。第三十一 国家有关法律、法规和规章的规定,结合本企业的实际情况,建立健全内部审计制度。第三十三条 本规定应用中的具体问题,由省审计行政主管部门负责解释。第 ...
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章总则 第1条为加强对铁路企事业单位的财务收支和经济活动的审计监督,根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合铁路具体情况,制定 邀请铁路有关部门、单位协助工作;5、对审计中的有关事项,进行调查并索取证明材料,必要时可以录音、拍照、复制,被审计单位和有关部门不得拒绝;6、对 ...
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贴费收取的有关政策、文件、规定,贴费内部管理和控制制度;(二)用户增容申请、业务部门审批等记录;(三)有关的会计凭证,贴费收取凭单;(四)项目 数量的工程技术人员参加贴费项目审计。第八条贴费项目审计程序、审计工作职责、问题的纠正与处理,按照《电力工业部审计工作实施办法》执行。关联法规:国务院部委规章( ...
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必要时驻部审计局进行抽查。 二、进一步健全审计机构,充实审计力量,各单位要按照《邮电部关于邮电内部审计工作的规定》,凡是应设机构的单位都要设立审计 问题的处理要宽严适度,使违反财经法纪的问题逐年明显减少。审计机构严格审计执法,依法行使审计职权,受国家法律保护,任何单位或个人不得干预。 五、按照审计署的 ...
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管理局(即原劳改局)审计机构应如何设置问题。经与审计署商洽,答复如下: 一、各省、自治区、直辖市监狱管理局不宜设审计厅(局)派驻机构,只设内部审计机构。各省、自治区、直辖市司法厅(局)是监狱管理局的领导机关,在“三定”中审计厅(局)如需设派驻机构,可设在司法厅这一级。个别省原在 ...
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政策以及会计核算办法等。第五条本办法规定的审计事项,是对企业经营业务真实性、合法性、效益性进行的内部审计监督,应遵循的执法原则是:(一)政策性原则。以国家 支出项目的正确、合规,有无任意调整项目,扩大支出范围的问题。2、各项支出的真实,有无混淆成本费用支出、在建工程支出、基建支出、福利支出界限的问题。 ...
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中型企业决算进行审计。一九八五年度决算审计面要占大、中型企业数的10%-15%。审计出的问题,凡能在决算中改正的应改正后上报;凡来不及改正的,可在一九八六年决算中进行调整。审计结果分别报同级审计机关。 三、企业的决算报表,要逐步实行由内部审计机构审查签章后,报经企业领导批准上报的制度。 ...
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资产管理公司有关信息报送制度》(见附件),现印发给你们,请遵照执行。对执行中遇到的问题,请及时向我行报告。特此通知。联系人:银行一司贺坤联系电话: 的建立和执行情况;2、按季报送内部审计部门的审计情况、发现的主要问题,以及需要采取的措施,并及时提交内部审计报告。(四)及时报告突发事件、违规违纪事件及其 ...
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做好1997年度外贸企业财务报告编报工作的通知》(财商字(1997)571号)中的有关规定执行。所有已实行内部职工持股或试点的股份制外贸企业,应分配给国家 企业年度会计报表。中央外贸企业集团、总公司与会计师事务所签订的年度会计报表审计业务约定书复印件,应当在签字之日起15日内,报财政部涉外司和中国注册 ...
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