。5 进行利益分配。6 归集工程资料,参与工程竣工验收,准备结算资料,接受审计。7 处理项目经理部解体的善后工作。8 配合企业进行项目的检查、鉴定和评奖 决定项目资金的投入和使用。5 制定内部计酬办法。6 选择使用劳务队伍。7 在授权范围内协调和处理与项目管理有关的内部与外部关系。8 企业法定代表人 ...
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节监事?第二节监事会?第三节监事会决议?第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度?第二节内部审计?第三节会计师事务所的聘任?第九章通知与公告第一节通知 授权范围内,决定本行的风险投资、资产抵押及其他担保事项;?(九)决定本行内部管理机构的设置;?(十)聘任或者解聘本行行长、董事会秘书;根据行长的提名, ...
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机构。发起人会议由主任会计师召集和主持,讨论决定事务所重大问题,制定事务所章程及内部管理制度。三、改制后的事务所股权不能外部转让,当注册会计师调离事务所、 注册会计师协会审查;1999年12月31日前必须完成脱钩改制工作,否则按规定予以撤销。十、凡没有挂靠单位的事务所,也必须根据财政部《会计师(审计) ...
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审计范围之内,并由上述审计师出具审计报告,其中包括有关在该财政年度内提交协会的费用报表连同准备费用报表时所遵循的程序及内部控制均足以支持相关的提款的 和其它资产所有权被项目征用的人们。 与此同时,借款人应保证各项目省将分别促使其项目管理办公室: (A)就项目造成的每一土地和其它资产的征用情况,通过中央 ...
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其范围及详细程度符合协会合理要求的审计报告的证明件,包括上述审计师对于此报告财年期间提交的费用报表,连同准备报表时涉及到的程序及内部控制是否能用来为 生产设施和牧场;及 (d)建立饲料加工和饲草生产设施和草种场,开发和管理草场和放牧区。 D部分 土地开发及移民安置 为了减轻甘肃的绝对贫困,通过实施自愿 ...
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审计机关根据政府的要求自行安排;改革企业审计办法,减少对企业的直接审计,重点审计占有、使用国有资产数额较多和接受国家财政补贴较多的中央部属国有 事项。(六)对审计中发现宏观管理方面的问题,进行专题审计并向国务院反映情况,提出建议。(七)指导和监督注册审计师协会和审计事务所。(八)指导内部审计工作。(九 ...
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引导基金,鼓励本地区创业投资事业发展。建立健全加快股权投资基金发展的实施办法和引导基金管理办法,广泛聚集和引导社会资金,重点为高科技、新兴产业提供直接股权 地方金融机构加强公司治理结构和内控机制建设,完善各项内部管理制度和业务操作流程,构建外部监管与内部控制相结合的风险防控体系。建立完善对融资性担保、 ...
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效率,确保审批程序的公开性,增加审批信息的透明度,根据《行政许可法》、《典当管理办法》的有关规定,按照地方商务主管部门履行具体审批、国家商务部进行监督和备案的 典当行股权对外质押或提供担保);3、典当行章程、业务规则、内部管理(财务会计、内部审计、安全)制度及安全防范措施;承诺开业时应当具备符合要求的 ...
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号--审计业务约定书》及其指南的规定。需要对被审单位内部控制情况进行鉴证的,应同时在审计业务约定书(购买服务合同)中加以明确。第十二条市 执业准则或者中国注册会计师职业道德准则的,由市财政局、市注册会计师协会依法处罚或惩戒。第五章附则第二十条本办法涉及的相关术语,具体含义如下:事业单位的年度财务会计 ...
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号--审计业务约定书》及其指南的规定。需要对被审单位内部控制情况进行鉴证的,应同时在审计业务约定书(购买服务合同)中加以明确。第十二条市 执业准则或者中国注册会计师职业道德准则的,由市财政局、市注册会计师协会依法处罚或惩戒。第五章附则第二十条本办法涉及的相关术语,具体含义如下:事业单位的年度财务会计 ...
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