分析和财务检查;组织完成财务收支计划和经营指标计划;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4.明确企业财务负责人(包括总会计师或行使总 利润等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务收支执行情况,研究解决执行中的问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5.明确企业财务部门的 ...
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企业内部财务管理机构,配备财会人员、组织拟定企业内部财务管理制度;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4.明确企业财务负责人包括总会计师 执行中的问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5.明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析;具体制定企业内部财务 ...
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企业内部财务管理机构,配备财会人员;组织拟定企业内部财务管理制度;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4.明确企业财务负责人包括总会计师 执行中的问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5.明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析;具体制定企业内部财务 ...
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内部财务管理机构设置;组织拟定企业内部财务管理办法;接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督等。2.明确企业财务负责人包括总会计师或行使 解决执行中的问题;负责组织企业财务核算,审核财务决算等。3.明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析;具体制定企业内部 ...
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审计工作规范》印发给你们,请认真执行。执行中有何意见,请函告我部。第一章 总 则第一条 根据《审计署关于内部审计工作的规定》和公路养路费有关规定的精神 报表进行审查、核对,对财产物资和货币资金进行清查、盘点。对审计事项,认真做好审计工作记录,对查出的问题应调查取证,审计工作记录和取证材料应由被审计单位 ...
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,建立健全内审机构,配备适应工作需要的专兼职审计人员,切实加强领导,组织和依靠他们对教育经费实施审计监督,并不断完善内部审计制度。3.各级教育主管部门内审 主管部门;该向当地政府和上级主管部门反映的问题要如实报告,并应提出解决的意见和建议;对本部门、本单位存在的问题,要采取切实措施加以纠正;同时要认真 ...
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体系、法律效力、适用范围、制定与发布程序、修订和解释权等问题。一、制定中国国家审计准则的依据与目标依据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)和 准则体系构建工作领导小组办公室聘请审计机关的专家成立内部专家组,聘请审计机关以外的专家成立外部专家组,负责对审计准则的草稿进行讨论及修改。讨论、修改后 ...
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和规范会计工作秩序,在实现会计工作秩序根本好转的同时,进一步提高会计工作质量。为了切实解决会计工作秩序中的问题,维护国家财经纪律,现就进一步规范会计 制度;继续推行企业年度会计报表注册会计师审计制度,发挥注册会计师在会计监督中的作用,同时,开展注册会计师及其事务所的整顿工作,加强监督和培训,提高执业 ...
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和经营行为,依照《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律、法规的规定,现就跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题通知如下:一、基本定义与管理原则(一)本通知所称 投资运作的,还应当在放款协议中列明放款人对境外借款人的投资委托条款;3、放款人最近一年含外汇收支情况表的财务审计报告;4、放款人最近一期的验资 ...
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交办的其他有关事项。有形建筑市场信息管理部门工作职责1、建立和管理有形建筑市场的内部管理网络,实现有形建筑市场和政府主管部门及相关机构派驻有形建筑市场各窗口 职责1、宣传、贯彻建设工程发包承包交易活动及建设工程招标投标的法律、法规和政策,以及对发包承包交易活动中的问题进行咨询。2、分析、研究建筑市场的 ...
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