采取多种有效形式,在依法开展会计管理工作、贯彻实施企业会计准则、宣传培训企业内部控制规范、加强会计人才队伍建设、推动注册会计师行业做强做大、推进会计信息化 2012年,我国会计改革与发展的任务依然艰巨,企业会计准则将全面修订,企业内部控制规范体系将在境内主板上市的公司全面执行,事业单位会计制度和准则将 ...
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调离销售岗位;情节严重的应当按照本办法规定承担相应法律责任。第八章 销售内控制度第五十七条 商业银行董事会和高级管理层应当充分了解理财产品销售可能存在的合 、客户风险承受能力评估、销售活动风险评估等在内的科学严密的风险管理体系和内部控制制度,对内外部风险进行识别、评估和管理,规范销售行为,确保将合适的 ...
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公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。第二十三条 公司应分别于每季度和每年度对公司管理的不同 投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告 ...
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已接受审计意见,对报表进行了调整。存在违反国家法规、贷援款协定问题和内部控制缺陷的50个项目的执行单位也积极采取措施整改,并加强了项目管理。 生产和助剂(ⅱ期)应用行业整体淘汰项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 个别企业内部控制制度不完善;部分企业财务核算不规范。 已整改。 26 中国四氯化碳生产和 ...
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一律实行财政先行审查,并实现服务器集中托管和电子政务内外网统一接入,行政成本控制成效显著。非税收入管理不断强化。一是率先推行财政票据电子化管理改革。2006 会计人员业务水平,逐步形成了政府监督指导、行业自律管理、社会监督约束与单位内部控制各有侧重、协调发展的会计行业管理体系。持续强化财政监督,“十一 ...
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一律实行财政先行审查,并实现服务器集中托管和电子政务内外网统一接入,行政成本控制成效显著。非税收入管理不断强化。一是率先推行财政票据电子化管理改革。2006 会计人员业务水平,逐步形成了政府监督指导、行业自律管理、社会监督约束与单位内部控制各有侧重、协调发展的会计行业管理体系。持续强化财政监督,“十一 ...
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人员执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度,符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求; (七)中国证监会规定的其他条件。 第十条商业银行申请基金销售 。 2、机构日常管理。《办法(修订稿)》规定分四个层次:第一,机构内部负责监察稽核的人员应及时检查销售业务合法合规情况,并每年报送年度监察 ...
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五条保险集团(控股)公司、保险公司应当建立健全保险资金运用的管理制度和内部控制机制, 明确各个环节、有关岗位的衔接方式及操作标准,严格分离前、中 保险资金运用信息管理系统,减少或者消除人为操纵因素,自动识别、预警报告和管理控制资产管理风险,确保实时掌握风险状况。信息管理系统应当设定合规性和风险指标阀值 ...
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单位法人或者社会团体法人。 第三条 外汇资金集中运营管理,是指境内企业内部成员(以下简称境内企业)依照本规定及其他外汇管理有关规定,使用境内自有外汇资金 及划转路径; (四)受托银行为实施外币资金池运作方案而制定的内控制度和相关内部操作规程,以及实施外币资金池运作方案的技术条件和技术保障措施的 ...
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十四条 通用许可经营者应当按照国家有关出口管制政策、法规要求,有效执行企业内部控制机制。 第十五条 通用许可经营者应当如实提供申请材料并妥善保存依照有关 ,参加商务主管部门举办的相关培训。 第十八条 通用许可经营者应当依照企业内部控制机制的要求,检查机制执行情况,如实向商务部及其委托的省级商务主管部门 ...
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