权应当遵循合法合理、程序正当、过罚相当、处罚与教育相结合的原则。第四条对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当综合考虑下列因素:(一)法律、 、国家审计准则以及有关法律、法规和规章的规定,严格执行审计处罚程序制度。审计机关应当健全审计处罚内部监督制约机制和制度,审计立项、实施、处罚等职能相对分离,由 ...
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权应当遵循合法合理、程序正当、过罚相当、处罚与教育相结合的原则。第四条对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当综合考虑下列因素:(一)法律、 、国家审计准则以及有关法律、法规和规章的规定,严格执行审计处罚程序制度。审计机关应当健全审计处罚内部监督制约机制和制度,审计立项、实施、处罚等职能相对分离,由 ...
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审计结果,并通报有关部门。政府投资项目审计中发现的重大问题,应当纳入本级预算执行审计结果报告。审计机关在审计中发现有关部门履行职责不到位、政策法规 审计发展提供人才保障。第二十条审计机关应当加强对投资审计人员的职业道德和廉政纪律教育,针对投资审计工作容易出现廉政风险的环节,加强内部控制,强化管理,确保 ...
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投资效益的因素。第十四条政府投资建设项目审计的主要内容:(一)建设单位的内部控制制度的建立和执行情况;(二)项目管理执行项目法人制、项目资本金制、 机关对政府投资建设项目的审计结果,应及时向本级人民政府报告,并通报有关部门。审计机关在审计中发现有关部门履行职责不到位,政策法规不完善等问题,应及时向本级 ...
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具有法定资格的社会中介机构承担。接受委托的社会中介机构应当具备相应的审计资质,同时有健全的内部管理制度和良好的社会信誉,并遵守《中华人民共和国注册会计师法》和《中国 构成犯罪的,依法追究刑事责任。第十七条本规定具体应用中的问题,由市审计机关负责解释。第十八条本规定自2003年7月1日起施行,原六安行署 ...
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海口市新型农村合作医疗实施办法第一章总则第一条为提高我市农民的健康水平,切实解决农民因病致贫、因病返贫问题,促进农村经济发展,维护社会稳定,根据《卫生部、财政部 挪用。市合管办要建立健全基金预决算制度、内部财务会计制度和审计制度。市合管办要按照“以收定支、做好计划”的原则认真编写新农合资金年度预算,送 ...
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资产营运情况。二是集团型企业应当按照规定在内部交易与内部往来充分抵消的基础上,按照统一的会计政策,将各级子企业的会计报表自下而上逐级层层合并,编制集团合并 地区国有资产监督管理机构应根据本地区企业的隶属关系逐级开展国有资产统计报表的审核工作,及时发现并纠正报表编制中的问题,严把数据质量关。一是采取企业 ...
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加强审计队伍建设。各县市区对审计机关人员编制及内部机构的确定,应满足其正常履行监督职能的需要。县级审计机关正职、副职负责人的任命或免职,在提请决定前 各县市区人民政府要加大信息化建设的资金投入,帮助解决审计机关信息化建设中的困难和问题。五、切实保障审计机关的工作经费。为确保审计执法的独立、客观与公正, ...
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批复情况,项目完成情况及效益,工程质量评价,工程财务决算及审计结论,主要经验和做法,存在的问题及建议,农村饮水安全工程验收明细表,验收组名单等。验收 ―5次,做到对每个乡镇综合文化站在建项目情况心中有数。并积极帮助解决建设过程中的问题,保证项目按期完工。七、验收办法按照《甘肃省建设项目(工程)竣工验收 ...
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税务总局关于在涉外税务审计中全面推行〈涉外税务审计规程〉的通知》(国税函[2001]282号)转发给你们,结合我市的实际情况,有关问题明确如下,请一并 应注重对同行业企业进行指标分析,将有关信息资料输机留存。 (二)灵活运用多种培训方式提高审计人员业务素质。 各局应定期进行内部培训,加强对分析性复核和 ...
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