固定资产投资的,其投资项目须经有权部门审查批准,纳入国家控制的固定资产投资规模。第十六条企业内部债券期限分六个月、九个月、十二个月、 给予以下处罚:(一)通报批评;(二)责令其停止集资活动,清退全部集资款;(三)冻结企业内部集资所筹资金的同额银行存款;(四)通知开户金融机构停止其贷款;(五)处以违法 ...
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的步伐,现就加强会计工作有关问题通知如下:一、加强会计基础工作建立健全内部控制制度会计基础工作是单位管理必不可少的信息源。各单位必须加强会计基础工作,保证 大型医院、高等院校、企业化管理的科研院所等)也应设置总会计师;其他单位可根据内部管理需要自行决定是否设置总会计师。设置总会计师的单位不能再设置与总 ...
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从以真实性、合规性为导向的财务审计为主,向以真实性、合规性为导向的财务审计与以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的转变。二、突出重点,加大内部审计 决算审计,促进本部门、本单位按照国家有关法规积极组织收入,合理有效分配资金,控制支出,勤俭办学;减少结余,提高资金的使用效益。3.大力开展建设工程项目 ...
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发生的永久或实质性损失。2.固定资产损失真实性审核。(1)评价固定资产管理的内部控制是否存在、有效且一贯遵守。(2)评价固定资产计价对应缴所得税的影响, 自然灾害或者意外事故的证明;②涉及保险索赔的,应取得保险理赔的说明;③企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和核准文件。5.确认在建工程及其他资产损失 ...
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原则的其他情形。第十四条证券评级机构应当建立清晰合理的组织结构,合理划分内部机构职能,建立健全防火墙制度,从事证券评级业务的业务部门应当与其他业务部门保持 的状态和可能产生的后果。第三十一条中国证监会派出机构应当对证券评级机构内部控制、管理制度、经营运作、风险状况、从业活动、财务状况等进行非现场检查 ...
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; (六)高级管理人员和评级从业人员情况的说明及其证明文件; (七)内部控制机制、管理制度及其实施情况的说明; (八)业务制度及其实施情况的说明 。第二十九条 证券评级机构不得为他人提供融资或者担保。 证券评级机构的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员应当遵纪守法,不得从事损害证券评级机构及其 ...
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董事、高级管理人员是指公司的法定代表人和对财务公司经营管理具有决策权或对风险控制起重要作用的人员,包括董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理。 风险管理、 以上人员应当不低于总人数的三分之一。 (五)制定较为完善的公司治理、内部控制、业务操作、风险防范等方面的制度,建立较为完善的管理信息系统和风险 ...
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工作进行摸底和总结,表扬优秀,改进不足;同时也是推动各级行加强会计管理和内部控制,为交通银行进一步完善和改革会计制度打下基础。各分支行应围绕这一中心开展 本部办理。4.辖内往来报单坚持逐日勾对。从防范风险出发,根据《交通银行内部重要凭证使用与管理规定》,辖内往来报单必须组织好传递,切实防止未达。财会 ...
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可参照下述标准来判断:(一)书面证据比口头证据可靠;(二)外部证据比内部证据可靠;(三)注册会计师自行获得的证据比由被审计单位提供的证据可靠;( 第十九条观察是注册会计师对被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等所进行的实地察看。 第二十条查询是注册会计师对有关人员进行的 ...
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二条有下列行为之一的,给予有关责任人员记大过至撤职处分:(一)未经授权,交换代理行控制文件的;(二)超越对外有权签字人员授权级别、签字权限对外签字的。 第六 因此,《处理办法》只是针对行为本身确定了一个合理的处罚档次。这是符合内部控制重在防范原则的。为了增强《处理办法》的可操作性和处罚的合理性,适当的 ...
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