业务报告检查并重。在实施系统风险评估时,重点关注事务所与业务质量控制相关的内部控制制度的建立和运行情况,评价事务所质量保证体系设计的适当性和运行 事务所检查名单3.证券资格会计师事务所基本信息表(表式)4.证券资格会计师事务所内部组织机构设置情况表(表式)5.证券资格会计师事务所分支机构情况表(表式) ...
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运行部分)解读“小金库”专项治理工作若干问题的介绍事业单位财务规则修订介绍行政事业单位内部控制及风险防范音乐与和谐社会培训地点:北京国家会计学院第十五期9月 和税务规划企业会计准则实施过程中出现的新问题及解决方法小金库的清理与企业内控制度的完善培训地点:十三陵北京石油阳光会议中心第十七期10月10日- ...
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部门银行账户的监控;完善账户日常审批管理制度和年检制度,强化监督检查,严格控制各部门各单位银行账户设置。规范代理银行选择方式。各级财政部门要按照“集体决策 专户开户银行的选择,要综合考虑银行资质、偿债能力、盈利能力、运营情况及内部控制水平、信息化管理水平、服务水平等因素确定,严格规范选择代理银行的审批 ...
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独立法人地位和经营管理自主权,强化经营管理责任,按照国家有关规定管理人员聘用和内部收入分配。推行院务公开,推进民主管理。3.完善公立医院院长任用制度,探索 控制等财务管理的监管。探索建立医院总会计师制度,建立健全内部控制制度,实施内部和外部审计制度。(三)推进医药分开,完善公立医院补偿机制。1.改革以 ...
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独立法人地位和经营管理自主权,强化经营管理责任,按照国家有关规定管理人员聘用和内部收入分配。推行院务公开,推进民主管理。3.完善公立医院院长任用制度,探索 控制等财务管理的监管。探索建立医院总会计师制度,建立健全内部控制制度,实施内部和外部审计制度。(三)推进医药分开,完善公立医院补偿机制。1.改革以 ...
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责任公司(以下简称“中国结算公司”)和中国证券业协会的有关规定,切实执行会员融资融券内部管理制度,认真履行与客户之间的融资融券合同,自觉接受证监会和本所、中国 制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置制度等融资融券业务内部控制制度。二、融资融券交易账户报备在融资融券专用交易单元开通之前, ...
//www.110.com/fagui/law_368554.html-
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责任公司(以下简称“中国结算公司”)和中国证券业协会的有关规定,切实执行会员融资融券内部管理制度,认真履行与客户之间的融资融券合同,自觉接受证监会和本所、中国 制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置制度等融资融券业务内部控制制度。二、融资融券交易账户报备在融资融券专用交易单元开通之前, ...
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的建设工程项目应当开展全过程审计。现将有关要求通知如下:一、建设工程项目全过程审计是加强内部监管、健全内部控制机制、从源头上预防腐败和治理腐败、促进干部廉洁勤政的重要措施,也是控制工程造价、降低建设成本、提高投资效益的重要手段,各单位要积极组织实施。二、建设工程项目全过程 ...
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个人支付佣金或者其他利益。 第五十五条 保险公司应当建立健全公司治理结构,加强内部管理,建立严格的内部控制制度。 第五十六条 保险公司应当建立 申报材料是否真实; (四)资本金、各项准备金是否真实、充足; (五)公司治理和内控制度建设是否符合中国保监会的规定; (六)偿付能力是否充足; (七)资金运用 ...
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担保基金管理办法第一章总则第一条为规范十堰市中小企业信用担保基金业务操作与管理,控制基金风险,提高基金运作效率,确保基金健康发展,特制定本办法。第二条本担保 、择优扶持”的原则,建立健全严格的担保操作管理责任制,划分审批权限,便于从内部控制风险。具体审批权限如下:(一)担保金额在50万元(含)以下, ...
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