现转发给你们,请认真贯彻执行。福建省人民政府办公厅二○○三年十二月二日关于进一步加强内部审计工作的意见近几年来,随着市场经济体制的不断完善和现代企业制度的深入 本单位生产经营目标和工作重点,对经营管理的控制过程和环节进行审查,评价内部控制制度的执行情况,反映经营管理和资金使用中存在的问题,及时提出改进 ...
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的,对负有直接责任和其他责任的人员给予纪律或者行政处分。第二十二条 被审计单位或者人员转移、隐匿、篡改、毁弃有关财务会计、生产经营以及其他文件资料的 处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第二十三条 打击、报复、陷害内部审计人员的,由所在单位或上级主管单位给予纪律或者行政处分;构成犯罪的,移交 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,结合本省实际,制定本办法。第二条 内部审计是对本单位及所属单位财政收支、财务收支以及其他经济活动的真实、合法和效益 文件和现场勘察实物,检查有关的计算机系统及电子数据和资料;(五)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料;(六)对可能 ...
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审计工作目标继续贯彻《暂行办法》的要求,围绕2011年度企业工作中心,推进内部审计工作,做到抓住关键、以质取胜、科学客观、提升能力。(一)紧紧围绕集团 机制。(五)规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委出资企业财务决算审计中介机构质量评价规范的通知》(沪国资委评价[2010]114号)的要求,加强 ...
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内部管理水平和经济效益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》和《浙江省内部审计工作规定》等有关规定,结合我市实际,制定本规定。第二条本规定所称 、重要合同签订等有关的经济活动会议;(五)参与研究、制定本单位经营管理、内部控制等方面的规章制度;(六)对违反财经法律、法规有关规定的行为予以制止,提出 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,结合本省实际,制定本办法。第二条内部审计是对本单位及所属单位财政收支、财务收支以及其他经济活动的真实、合法和效益 、文件和现场勘察实物,检查有关的计算机系统及电子数据和资料;(五)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料;(六)对可能 ...
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给你们,请遵照执行。 国家烟草专卖局 中国烟草总公司 二OO九年十月十日 烟草行业内部审计工作暂行规定 第一章总则 第一条为履行中国烟草总公司的出资人职责,规范行业 条件。 第三十条各单位对于认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,要给予奖励。 第三十一条各单位要及时对于打击报复 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,结合本省实际,制定本办法。第二条内部审计是对本单位及所属单位财政收支、财务收支以及其他经济活动的真实、合法和效益 、文件和现场勘察实物,检查有关的计算机系统及电子数据和资料;(五)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料;(六)对可能 ...
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贯彻执行。中华人民共和国审计署令第1号各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府,审计厅(局),国务院各部委、各直属机构,各专业银行,人民保险公司, 原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十六条 ...
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有关单位和人员进行调查并按照规定索取有关文件、资料等证明材料,复印有关证据,审计工作人员应当依法保守国家秘密和商业秘密。(五)经部门、单位负责人同意, 依照有关规定移交人事、监察部门和司法部门处理。(八)根据本部门、单位的授权,内部审计机构可以在管理权限范围内进行经济处罚;(九)向上级主管部门的内部 ...
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