。市财政局1997年对市住房资金管理中心系统进行了专项检查,及时纠正管理中的问题,通过费用核定和专项检查,全市财政监督制度进一步得到落实。同时,市、 制度的自觉性,促进管理水平提高。在此基础上,市住房资金管理中心审计处全面负责市中心系统内部审计工作。三是强化住房资金全面计划管理,加强住房委托贷款管理。 ...
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后果但又尚不够追究党纪政纪和法律责任的行为,进行内部监督和责任追究的制度。?第三条行政领导在实施领导过程中有下列情形之一的,应当问责:?(一)对市政府 单位的行政首长和乡(镇)长或者街道办事处主任进行问责。本办法具体操作中的问题由市政府办公厅负责解释,并自颁布之日起施行。加强政府采购管理暂行办法?第一 ...
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工作,及时了解和掌握准则执行情况及2008年年报编制过程中的问题,并加以研究解决;确实无法解决的重大问题,应当及时反馈。年报披露结束后一个月内,各地 同时,各地财政监察专员办事处应就会计审计准则执行情况进行专项调查,及时发现和报告准则执行中的重点、难点问题。在监督检查过程中,要加强与政府其他监管机构的 ...
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和《四川省人民政府工作规则》,结合成都市政府工作实际,制定本规则。 二、市政府工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为 同时要自觉接受监察、审计等部门的监督。对监督中发现的问题,要认真查处和整改并向市政府报告。 三十三、加强全市行政系统内部监督,健全政府层级 ...
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领导小组按照专项治理内容,组织涉及社会保险基金经办和管理的部门开展自查。一是对以前检查、审计发现的问题分类梳理,根据发生时间、性质和责任提出处理意见, 面不低于50%。重点是自查自纠是否认真,存在的问题是否纠正,基金风险隐患是否进行了排查和防范,规章制度和内部管理是否得到完善,对维护基金安全、建立保障 ...
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历史遗留问题,要本着尊重历史、尊重实际的原则,参照有关政策规定抓紧处理;属于工作中的问题,凡是进行自查自纠并能够彻底结案的要一次性结案,属于2003年2月20日 州、县国土资源、建设环保、审计部门协助,并按已有的部署进行。5、清理整顿经营性土地使用权招标、拍卖、挂牌出让中存在的问题,由州、县国土资源局 ...
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。建立健全预算执行监控体系,定期分析预算执行情况,严肃财经纪律,及时解决预算执行中的问题,确保预算顺利执行。第四条本办法适用于自治区本级财政以及与自治区本级财政直接 、稽核、督促。(二)建立严密、科学的监督制约机制,增强管理的透明度。(三)对审计部门和内部监督检查所提意见的整改和落实。(四)为保证财政 ...
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发展动态,指导骨干企业结构调整;负责医药行业项目的招商引资和项目建设;协调解决重点项目实施中的有关问题;负责经营特殊中药材和中药材生产扶持资金项目管理工作 和纳入会计核算中心集中核算的事业单位财务收支管理和会计核算工作;制定内部财务管理制度和内部控制制度;负责全系统内部审计工作的组织实施;对国有资产 ...
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、请示的事项不签署具体意见、不作具体指示,对内部管理出现的问题放任不管,对工作人员的违法违纪行为不制止、不查处的;(三)不履行岗位职责或者不执行岗位替换制度,无正当理由未在规定时限完成工作任务的;(四)对于工作中出现的问题,或者遇紧急、突发事件和重大安全事故,不及时向上级报告、请示 ...
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,修改为:“企业在进行清算时,隐匿财产,或者擅自处分企业资产牟取违法收入的,由财政部门或者审计机关责令其改正,并对责任人处以违法所得1倍以上5倍以下罚款;构成 本条例规定的条件。施行之日起两年内达到本条例规定的条件。第五十六条本条例具体应用中的问题由省人民政府负责解释。第五十七条本条例自1996年3月 ...
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