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相比较策略,是指如果认为程序变更、访问权限及计算机操作方面一般控制有效,且可持续对其进行测试,并能证实自动化应用控制自最近一次测试之后未发生变化, 后期间,询问并检查下列信息: (1)在期后期间出具内部审计报告或类似报告; (2)其他注册会计师出具涉及被审计单位内部控制缺陷报告; (3)监管 ...
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需用量,监督检查所属单位固定资产管理、使用情况,并督促其采取改进措施。工程局工程处、铁路局工程段:拟定并上报固定资产投资可行性分析报告及固定资产购置计划、固定资产 按规定办理会计业务,进行会计核算,实行会计监督,自觉接受财政、税务、工商、审计和上级财务部门等有关方面监督检查。第一百八十四条对多经 ...
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领导小组,研究决定单位年度财务预算方面相关事宜。预算编制和执行应在广泛征求部门意见基础上进行,确保预算可操作性和实施有效监督。第八条直属 由直属事业单位委托会计师事务所进行审计,出具审计报告。第十七条直属事业单位要加强对所属全资企业财会工作检查监督,要根据国家有关规定,结合所属全资企业 ...
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费用预、决算;推动科技经费财务改革和财务会计制度实施工作,对经费使用管理进行内部审计监督;研究拟定科研条件保障方面政策和规划并组织实施;负责 ;研究财政经济方面法律、法规和政策,提出有关建议;组织对下级审计机关和社会审计组织审计业务质量监督检查;审核与复核厅机关和派出审计机构审计报告、 ...
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需用量,监督检查所属单位固定资产管理、使用情况,并督促其采取改进措施。 工程局工程处、铁路局工程段:拟定并上报固定资产投资可行性分析报告及固定资产购置计划、 按规定办理会计业务,进行会计核算,实行会计监督,自觉接受财政、税务、工商、审计和上级财务部门等有关方面监督检查。 第一百八十四条对多经企业 ...
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:全国人大法律(1)条第二十二条审计报告应当说明被审计单位会计报表编制是否符合国家有关财务会计法规规定,在所有重大方面是否公允地反映了其财务状况 十条注册会计师在实施审计时,可根据需要配备相应业务助理人员。注册会计师应对业务助理人员工作进行指导、监督检查,并对其工作结果负责。注册会计师在审计 ...
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向审计机构请示汇报。审计机构应当采用有效方式和途径,对审计组审计工作情况进行监督检查。第四章报告准则第三十七条报告准则是审计组反映审计结果、提出审计 按照有关规定,办理审计复审事项。第五十九条对审计工作中发现有关财务收支与财经管理方面重要问题,审计机构应当向本部门、本单位领导和上一级审计机关或 ...
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,资产安全、完整,经营绩效以及经营合规性等进行检查监督和评价。第三条注册会计师执行会计报表审计以外其他审计业务,除有特定要求者外,应当参照本准则办理 等重大风险;(五)审计意见类型及审计报告措辞;(六)注册会计师拟提出关于内部控制等方面建议;(七)其他需要沟通事项。第十七条如认为已 ...
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企业会计准则》及金融、保险企业财务制度和会计制度;负责财务收支方面综合反映、监督、控制和协调工作;具体制定企业内部财务管理制度;参与信贷计划、资金 企业财务分析方法。6、明确企业或有负债或有损失报告和列示方法。7、建立定期聘请中国注册会计师审计制度。 (十五)会计电算化管理制度1、会计核算软件 ...
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院拨付三峡中心专项经费1.3 亿元,实际执行中,监测院未对其进行必要监督检查,只是在账簿上反映有关数字。 三、审计处理情况及建议对上述问题,审计署 号)意见,我部已向财政部报告。二、关于《审计意见》落实情况(一)关于预算编制方面问题《审计意见》指出部本级动用结存资金16066.19万元未纳入 ...
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