资产。 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符,应认真做好现金的保管、押运、管理工作,建立健全现金的内部控制制度。发生的出纳长短款、结算业务的差错款 、协议规定到期收回或因被投资企业清算而收回投资额与帐面净值的差额,如为净收益,计入投资收益;如为净损失,冲减投资风险准备金。 第五十条以现金、 ...
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得工资中方职工实得工资按国务院1980年7月26日发布施行的《中外合资经营企业劳动管理规定》,以同地区同行业国营企业职工实得工资的1.2~1.5倍确定 须注重分析外方投资回报率变化及汇率风险对售电价的影响。第五十六条绘制敏感性分析图敏感性分析一般是列表分析各种变化因素对内部收益率等各主要评价指标的影响 ...
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变化(一)发行人的董事、监事和高级管理人员的任职是否符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。(二)上述人员在近三年尤其是企业发行上市前一年是否发生过 职工股涉及违法违规行为,是否该行为已得到清理,批准内部职工股的部门是否出具对有关情况及对有关责任和潜在风险承担责任进行确认的文件。第五十一条发行人 ...
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、股份制商业银行:为保障小额支付系统的正常运行,正确办理支付业务,防范支付风险,现将《小额支付系统业务处理办法(试行)》、《小额支付系统业务处理手续(试行) 核对。第六章 纪 律 与 责 任第六十五条 小额支付系统的运行者和各参与者应当遵守本办法以及其他相关规定,加强内部控制管理,建立健全应急处理机制 ...
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第一章总则第一条为了加强单位对外投资的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保证对外投资的安全,提高对外投资的效益,根据《中华人民共和国会计法 查明原因,采取措施加以纠正和完善。单位监督检查部门应当按照单位内部管理权限报告对外投资业务内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。第七章附则第三十条 ...
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二条 库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符,企业应认真做好现金的保管、押运、管理工作,建立健全现金的内部控制制度。企业发生的出纳长短款、结算业务的 经营状况和经营成果进行总结、评价和考核。(一)经营状况指标,包括流动比率、资本风险比率、固定资本比率。流动资产流动负债流动资产是指可以在一年内或者超过一 ...
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零星支付、公共缴费及其它与市民生活密切相关领域的一卡通用。加强银行卡风险管理,加强对银行卡业务外包的准入管理、市场监管和风险控制;建立银行卡交易监测和 结构,继续完善激励和约束机制,建立健全内部信用管理制度,强化高管人员诚信责任,加强风险管理制度建设。支持地方金融企业在创新中加快发展。鼓励地方金融企业 ...
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)复印件;(三)《企业法人营业执照》(副本)复印件;(四)公司章程;(五)取得全国银行间同业拆借市场成员资格的批准文件复印件;(六)内部风险控制与财务管理制度说明;(七) 十五条 本规程由中国人民银行负责解释。第二十六条 本规程自公布之日起施行。附:企业发行短期融资券备案材料目录一、发行人出具的《关于 ...
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、医疗等各个领域的渗透力。认真开展防灾防损工作,为企业和个人提供风险管理技术支持,减少各种风险事故的发生,为全市经济社会发展和人民生活安定提供及时有效 保险新产品经营、内部管理和控制以及恶性竞争等风险点的防范监督;加大对违法违规行为的查处力度,重点查处弄虚作假、欺诈误导等问题,实现全面监管与重点监管、 ...
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意见:一、各代销银行应依据法律、法规及有关监管规定,参考相关国际金融企业的内部制度,建立健全本银行代理证券投资基金(以下简称“基金”)销售业务所必须的 处理,并且能够迅速采取适当的补救措施;(六)技术系统风险控制制度。对计算机系统的运行、维护实行严格的管理;(七)业务操作及技术系统的应急计划,对业务 ...
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