年度财务预、决算方案,以及利润分配方案和弥补亏损方案;(四)任免和调配包括公司管理部门负责人(不含第二十条第(八)项规定的人员)在内的管理人员和工作人员; 财政部门、税务部门、审计部门报送会计和统计报表。第三十四条 公司实行内部审计制度,设立内部审计机构或配备内部审计人员,在监事会或董事会领导下对公司 ...
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年度财务预、决算方案,以及利润分配方案和弥补亏损方案;(四)任免和调配包括公司管理部门负责人(不含第二十条第(八)项规定的人员)在内的管理人员和工作人员; 财政部门、税务部门、审计部门报送会计和统计报表。第三十四条 公司实行内部审计制度,设立内部审计机构或配备内部审计人员,在监事会或董事会领导下对公司 ...
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的审批程序,按照中国人民银行的规定执行。第三章经营范围第二十条信托投资公司可以申请经营下列部分或者全部本外币业务:(一)受托经营资金信托业务,即委托人将 公司的业务经营活动进行审计和监督。信托投资公司的内部审计部门应当至少每半年向公司董事会提交内部审计报告,同时向中国人民银行报送上述报告的副本。第五十 ...
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上市的原则,并注重建立合理制衡的股权结构。 第十六条 控股股东对拟上市公司改制重组时应分离其社会职能,剥离非经营性资产,非经营性机构、福利性机构及其设施不得 如期召开,应公告说明原因。 第六十七条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。 第六 ...
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方式和内容。如果证监会认为有必要时可对披露时机、方式与内容提出要求,公司应当按照证监会的要求进行披露。”但上海大众出租汽车股份有限公司董事会在国家尚未明确有关 6个月上市转让的时间差加以平衡,拉开档次。(3)《补充规定》限定的本公司内部职工范围,一般来说应按国家体改委1993年7月3日颁布的《定向募集 ...
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内部评审程序,经内核小组集体审议作出决议。 3、证券公司应建立内部隔离墙和良好的内部控制制度,使内部的投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息 的影响(包括业务、资产、利润、每股盈利、发行人可持续增长的能力等);5、证券公司内核小组集体审议的情况简介;6、说明是否能保证调配足够有经验的业务人员 ...
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和《会计法》的要求,科学设置财务会计机构,建立健全公司内部财务会计制度,配备合格财务会计人员。公司董事会根据经理提名聘用的财务会计人员,非经董事会决议 推动化工企业生产要素存量的合理流动,实行化工企业优胜劣汰的新机制。要通过企业公司化改造,引导社会资金流向国家需要支持发展的产业,促进化工产业结构的调整 ...
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,并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,建议由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 评价,外部审计机构的聘请及更换;(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实;(三) 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实 ...
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中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部二○○四年四月二十日附件:企业集团财务公司管理办法(征求意见稿)目录第一章总则第二章机构设立及变更第三章业务范围 现金流量;(六)母公司成立两年以上并且具有企业集团内部财务管理和资金管理经验,未发生重大违法违规行为。外资投资性公司适用本条第三、四项的规定,并 ...
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减征所得税,税后利润大部分留给企业。上述这些办法,有条件的应按行业(局、公司)实行,有的县(市)经委直接管工交企业的,也可以按县(市)经委包干。企业 、服务、监督工作。要解决好局、公司、基层企业的经济利益关系。公司内部要严格实行分级核算,避免“吃大锅饭”。公司必须维护和尊重基层企业的自主权,基层企业 ...
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