信用评级办法;4.贷款客户检查监控办法;5.不良贷款监控办法;6.呆账贷款核销办法。 第六条对客户授信,必须首先做好审查工作,全面掌握客户的资信情况, ,建立健全客户档案,以全面反映客户资信状况的变动状况。 第十二条建立业务分析报告制度。海外分行应于每半年后15天内将信贷执行情况、客户评级情况、资产 ...
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经营企业的财务管理和生产经营状况,进行检查监督。多种经营企业应对地勘单位承担相应的经济责任,报送财务报告,备案内部财务制度等。 第四条地勘单位财务管理的 支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用。 第五十六条经营费用是指地勘单位在从事社会地勘工作、转让自行勘查地质成果 ...
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。第六条各部门、各单位领导人,应定期研究布置本单位的内部审计工作,听取工作汇报,及时批复审计报告,并督促和检查审计决定的执行。第七条内部审计工作必须以事实 (三)国家和单位资产的管理情况;(四)各项专用基金的提取和使用;(五)外汇的管理、收入和支出;(六)预算外资金的管理和使用;(七)节目制作费、节目 ...
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直接领导下,依照国家法律、法规、政策和各级新闻出版行政管理部门制定的规定、制度、办法,对本部门、本单位及其所属单位的经济活动、财务收支和经营成果独立行使审计监督。第五条各部门、各单位必须重视和加强审计工作。要定期研究部署和检查内部审计工作,听取工作汇报,及时批复审计报告,督促执行审计决定,并检查审计 ...
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)所属单位的财务收支及其经济效益进行审计监督,独立行使审计职权,对本单位领导人负责并报告工作。在业务上同时受上级审计机构的领导和地方审计机关的指导。第二章 利用外资项目的中方财务收支进行审计。 (七)对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。 (八)对严重违反财经法纪、侵占国家资财、严重损失 ...
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上级主管部门内部审计机构的指导,并向其报告工作。第六条内部审计机构的主要任务是:(一)对资金、财产的完整、安全,进行监督检查。(二)对财务收支计划、经费预算、信贷计划、外汇收支计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督。(三)对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。(四)对 ...
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中资金融机构管理的通知》(银发(1995)232号文),对境外中资金融机构的报批程序、报告制度和日常监管等问题作了具体规定。为进一步加强对境外中资金融机构的监管 境外金融机构管理办法》第十六条和第十七条的规定,报送半年工作报告和年度工作报告。综合监控比例报表中的资本充足率,以上报当地金融管理当局的要求 ...
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驻院审计局受审计署和中科院双重领导,以审计署为主。对审计署和中国科学院负责,并报告工作。第四条 分院设审计处(室),受院审计局委托,负责本地区院属单位 审计通知书。2.实施阶段:①听取被审单位的情况介绍;②检查凭证、帐册、报表等会计资料;③查阅有关文件和制度规定;④有针对性地进行内查外调,采取个别查询 ...
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75号)和《关于外商投资企业会计决算检查若干问题处理意见的通知》(财工字[1997]3号)的规定,开展对1999年度外商投资企业年度财务报告核查工作。 三、年度财务 回报的情况,中外合作企业提前收回投资是否经财政部门批准; 3.企业的外汇账户收支情况是否符合国家规定,有无逃、套汇等违法违规行为; 4. ...
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项目的实施管理工作。对未履行项目任务书有关规定的应及时纠正,对发生问题的要及时报告科技部星火办。科技部星火办将对重点项目进行不定期的检查。对 成果,符合鉴定条件的,可向有关部门申请成果鉴定。 第二十二条 建立星火计划年度报告制度。各省及部委科技行政主管部门负责编报本地区和本部门的星火计划年度执行情况 ...
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